是的,如果說你開票收錢了,那么這個時候籌建其就結束了。借銀行存款,貸營業外收入,同時貸應交稅費、增值稅。
我這樣填企業所得稅申報表對嗎? 我們公司是國企,收到20萬財政給的資金 我們公司2019年11月-12月才開始經營 這是我們公司的12月的利潤表 我們公司領導幫公司向財政申請開辦資金200萬元的,但是財政才給了20萬元 我們公司11月12月有些管理費用支出后還剩15萬元 我把收到的20萬元做成營業外收入 老師我把利潤總額填到不征稅收入對嗎?
老師好!我們能源公司,是2020年和A企業簽訂了一項合同,就是我們幫A企業遞交用電補貼等流程簽約,企業享受了國家每個月的用電補貼款后,和我們A企業4.6分成的,我們公司開票過去,A企業收到國家的用電補貼后,就轉分給我們。我們開了10萬的票后,其實A對方是有收到國家補貼的,就是一直沒給我們付,到最后只付了2萬,之后就沒再支付了,我們稅也交了,找對方,對方就說公司倒閉了,那這8萬的應收款怎么處理呢?
請問我們收到國資的土方平整補助款10萬,需要我司開票,票已開,幫我們填土方的公司開票給我公司。這個是營業外收入對嗎,要繳企業所得稅。這樣是不是表示公司不在是籌建期了。收到國資的錢的分錄怎么寫
老師,公司購買土地建廠房,前期平整土地,收到政府的平整土方的補助款,要求我公司開9個點的專票,然后施工方會開票給我們。請問這個分錄怎么寫啊
老師,公司自建廠房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的補助款,要求我公司開9個點的專票,然后施工方會開票給我們。 開票出去 借應收賬款 貸營業外收入 應交稅費-銷項稅額 收到補助款 借銀行存款貸應收賬款 收到施工方開給我們的票 借在建工程 應交稅費-進項稅額 貸應付賬款 是這樣嗎 請問 那收到施工方的票怎么結轉成本啊?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。