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你好,老師,我們月末有留底2萬多,在轉出未交增值稅,這個月申報增值稅時申報表進項稅額轉出自動生成1.6萬,應該是留底退稅,那怎么從轉出未交增值稅,進項稅額轉出到留抵稅額該怎么結轉

2023-04-14 23:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 23:08

你好,申報,借:應交稅費--留抵退稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 借:銀行存款,貸:應交稅費--留抵退稅

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快賬用戶6959 追問 2023-04-14 23:22

你好,老師,我原來余額在轉出未交增值稅呢,是要把余額從轉出未交增值稅結轉到進項稅額轉出嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-14 23:25

同學您好,不影響留抵在哪個明細項下都不影響的 ,我們做的是借貸方

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你好,申報,借:應交稅費--留抵退稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 借:銀行存款,貸:應交稅費--留抵退稅
2023-04-14
你好,如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。不用轉到未交增值稅
2021-08-09
同學你好 這個 不是留抵的 不能抵扣的
2021-11-09
意思是收到留抵退稅款了,是嗎?
2021-03-12
你好,留抵稅額的結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-05-11
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