你好,申報,借:應交稅費--留抵退稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 借:銀行存款,貸:應交稅費--留抵退稅
老師好,月末結轉增值稅,如果是有留底稅額是根本不用賬務處理?還是把進項稅留底轉到 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅?
老師我上月有留底稅,這個月報增值稅時,銷項稅額是7083.99,進項稅額是7005.98,那我做憑證是摘要:轉出未交增值稅 借應交稅費一應交增值稅銷項稅額。 貸:應交稅費一應交增值稅進項稅額。 貨:應交增值稅轉出未交增值稅?
進項稅轉出最后到轉出未交增值稅,那這個金額在能夠抵扣之前是不是申報表里留著,一直留底?
老師好,增值稅留底退稅 申報的時候要做進項稅額轉出,這個申報是次月在附表上進項轉出嗎?
你好,老師,我們月末有留底2萬多,在轉出未交增值稅,這個月申報增值稅時申報表進項稅額轉出自動生成1.6萬,應該是留底退稅,那怎么從轉出未交增值稅,進項稅額轉出到留抵稅額該怎么結轉
老師你的意思是一般納稅人只有選擇簡易計稅才可以差額征收,稅率是5%.然后進項也不能抵扣,然后如果按一般計稅的稅率開票,就不能差額,只能銷項減去進項
老師你好,我們可以開運輸發票嗎,運輸發票開出去是9個點,但是進來的油票是13個點,怎么抵扣呢,能直接抵13個點嗎,那不就抵多了嗎
老師你好 我們單位修完產假的職工現在要回公司拿生育津貼,該職工在休產假期間社保是公司代繳的其中個人部分的扣款在工資表上是做出的應發工資,然后最后實發為0。現在我給這個員工把個人部分扣回后剩下的錢退給員工,那我該怎么做賬呢
老師:請問,勞務派遣行業,小規模納稅人如何開票?開票的稅率是多少?
老師,房產稅申報流程給一個呢
老師,查賬征收的個體戶,需要更改法人姓名,這個需要怎么操作
老師請問,小規模企業租賃不動產以及銷售水電的增值稅率是多少,有優惠政策嗎
工程施工企業購買的工程車入什么科目,具體怎么入賬怎么計提折舊,分錄具體怎么寫?,執行小企業會計準則?
老師你好,租賃公司開給我發票是22萬,我付廣東公司22000.廣東公司不開票,讓租賃公司開票給我,這樣可以嗎
老師急急急,我就不打字了
你好,老師,我原來余額在轉出未交增值稅呢,是要把余額從轉出未交增值稅結轉到進項稅額轉出嗎
同學您好,不影響留抵在哪個明細項下都不影響的 ,我們做的是借貸方