個(gè)稅還是正常計(jì)算的呢,每月扣5000費(fèi)用
小虎于2020年入職于家鄉(xiāng)蕪湖的一-家企業(yè),每月基本工資3000元,通訊、交通、餐飲補(bǔ)貼分別為100、300、300元,業(yè)績(jī)能拿到2500元。五險(xiǎn)個(gè)人部分按10%繳納,住房公積金單邊繳納900元。另外每月有500元發(fā)展基金,但要累積到年底才發(fā)。年底還有一筆10000元的獎(jiǎng)金與發(fā)展基金同時(shí)入賬。上5休2。。2022年因企業(yè)發(fā)展,小虎需要前往新成立的.上海分公司,按現(xiàn)在的基本工資、發(fā)展基金。通訊補(bǔ)貼增加100元,交通補(bǔ)貼提升至500元,餐補(bǔ)不變,增加住房補(bǔ)貼每月1500元。業(yè)績(jī)能拿5500元。額外每月補(bǔ)助1000元。五險(xiǎn)個(gè)人部分按10%繳納,住房公積金每月單邊繳納1600元。年底的獎(jiǎng)金上漲到30000元。上6休1。。(個(gè)稅是月薪扣除五險(xiǎn)一金后,針對(duì)超過5000元的部分,按3%扣除。年底收入視同單個(gè)月。。問題:請(qǐng)計(jì)算出小虎原先在蕪湖和今年去了上海以后,實(shí)際到手年薪分別是多少?。
小虎于2020年入職于家鄉(xiāng)蕪湖的一-家企業(yè),每月基本工資3000元,通訊、交通、餐飲補(bǔ)貼分別為100、300、300元,業(yè)績(jī)能拿到2500元。五險(xiǎn)個(gè)人部分按10%繳納,住房公積金單邊繳納900元。另外每月有500元發(fā)展基金,但要累積到年底才發(fā)。年底還有一筆10000元的獎(jiǎng)金與發(fā)展基金同時(shí)入賬。上5休2。。2022年因企業(yè)發(fā)展,小虎需要前往新成立的.上海分公司,按現(xiàn)在的基本工資、發(fā)展基金。通訊補(bǔ)貼增加100元,交通補(bǔ)貼提升至500元,餐補(bǔ)不變,增加住房補(bǔ)貼每月1500元。業(yè)績(jī)能拿5500元。額外每月補(bǔ)助1000元。五險(xiǎn)個(gè)人部分按10%繳納,住房公積金每月單邊繳納1600元。年底的獎(jiǎng)金上漲到30000元。上6休1。。(個(gè)稅是月薪扣除五險(xiǎn)一金后,針對(duì)超過5000元的部分,按3%扣除。年底收入視同單個(gè)月。。問題:請(qǐng)計(jì)算出小虎原先在蕪湖和今年去了上海以后,實(shí)際到手年薪分別是多少?。
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問題,運(yùn)輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報(bào)稅也是從5月份開始報(bào)的,2月份已經(jīng)開始運(yùn)輸了,但是也沒收入只是有點(diǎn)支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計(jì)入,因?yàn)槲逶路莶沤坏墓e金,但沒交保險(xiǎn),五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個(gè)月的工資是不是不合理,那既然已經(jīng)發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細(xì)解答老師
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問題,運(yùn)輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報(bào)稅也是從5月份開始報(bào)的,2月份已經(jīng)開始運(yùn)輸了,但是也沒收入只是有點(diǎn)支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計(jì)入,因?yàn)槲逶路莶沤坏墓e金,但沒交保險(xiǎn),五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個(gè)月的工資是不是不合理,那既然已經(jīng)發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細(xì)解答老師
@郭老師,我老公大上個(gè)月新注冊(cè)一家公司,上月工資還在原來公司申報(bào)正常工資金額2萬多,然后又在新注冊(cè)公司零申報(bào)。這個(gè)月已經(jīng)在自己注冊(cè)公司工資申報(bào),原來公司不申報(bào)了。我們想交一點(diǎn)點(diǎn)個(gè)稅就行,原想申報(bào)6000。我發(fā)現(xiàn)他的累計(jì)收入只有6000,扣除10000,五險(xiǎn)一金800左右。原公司的累計(jì)收入是看不到的。
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
(50000-633-15000)*0.03 是這樣嗎
50000減去五險(xiǎn)一金減去專項(xiàng)附加扣除減去5000,自然人電子稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)計(jì)算個(gè)稅的
按照這個(gè)表計(jì)算個(gè)稅哦