您好,確認(rèn)收入繳納增值稅即可
下午好,有個財務(wù)疑問需要請教: 我目前制作了一個建材服務(wù)平臺。為了給商場的品牌之間相互帶訂單,增加收益,有如下幾個設(shè)計到公賬的資金的進(jìn)出,我不清楚是否能合理規(guī)避掉企業(yè)所得稅。 1.每個商場的商戶會往平臺充值作為備用金,錢直接到平臺的微信商戶,我們會提現(xiàn)到公司公賬上,這個用剩的錢本質(zhì)上還是商戶的,不屬于我們。此時如果商戶操作提現(xiàn),我們就會把公賬上的錢打款給他私人賬戶。 2.平臺有一系列的操作,商家下面的銷售會不斷的拿到帶單的傭金,也就是扣除商家在平臺上充值得來的積分,銷售拿到積分可以當(dāng)作現(xiàn)金提現(xiàn)。此時,我們就會操作公賬把錢轉(zhuǎn)給銷售的私人賬戶。 這個過程會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎,如何合理規(guī)避呢
我們公司是一般納稅人,做了一個平臺。客戶在上面充值,就是類似于充值卡。比如我們的客戶付款100元,買我們的充油卡100元,然后我們又找一些下家來負(fù)責(zé)充值。但是我們就付款98元。之間的差額就是我們的利潤。但是下家就是一些個體自然人。拿不到進(jìn)項增值稅專用發(fā)票。我們公司這個屬于(經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)嗎?)可以申請差額征稅嗎?還有就是之前的財務(wù)做賬,做得比較亂,告成存貨是負(fù)數(shù),現(xiàn)在如果要理賬。怎樣把這個調(diào)正確?
請問下我們有個用戶充值平臺,客戶充值 ,會有利潤到賬戶上面,但是現(xiàn)在是平臺前期對接階段,研發(fā)部門有通過阿里充值平臺金額,現(xiàn)在這個錢又通過平臺轉(zhuǎn)到對公了,按實際情況不屬于利潤,請問我入賬怎么處理,沒有可以證明這不是收入的憑證。
請問下我們有個用戶充值平臺,客戶充值 ,會有利潤到賬戶上面。 但是現(xiàn)在是平臺前期對接階段,研發(fā)部門有通過阿里充值平臺金額(從公司對公戶出去的),現(xiàn)在這個錢又通過平臺轉(zhuǎn)到對公了,按實際情況不屬于利潤,請問我入賬怎么處理,沒有可以證明這不是收入的憑證。
老師,請問一下電商平臺話費(fèi)沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊,平臺只賺取傭金,客戶在我們平臺充值,話費(fèi)進(jìn)入我們平臺,流水大,但是并不是我們平臺公司的全部收入,平臺只賺取一點(diǎn)點(diǎn)傭金,客戶每充值一筆話費(fèi)我們公司都要先預(yù)存足額的錢到運(yùn)營公司。然后再由運(yùn)營公司充值到客戶手機(jī)里面,那么這個收入和成本要怎么確認(rèn)啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺公司開,是運(yùn)營商開票給客戶,我們預(yù)存的話費(fèi)相當(dāng)于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認(rèn)收入和成本,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本
老師您好,我想問下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發(fā)票金額1000元,然后這個清理我最后做了營業(yè)外支出,申報增值稅是3%減按2%計算繳納的,現(xiàn)在是稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票查詢一個季度的收入這1000元包含進(jìn)去了,但是我做賬沒有在收入包含進(jìn)去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報企業(yè)所得稅
老師,個體戶開出36.5萬1%增值稅發(fā)票,對方匯入36.5萬,個體戶法人想把這個轉(zhuǎn)到個人賬戶里,需要扣除多少后轉(zhuǎn)給他,個體戶賬戶才不虧啊
注冊資本未實繳的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要做會計分錄嗎,如需要應(yīng)該怎樣記賬
老師國家年度公示時間是多少
老師,你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務(wù)公司
年報時間2025老師是到
公司進(jìn)口的貨物,海關(guān)增值稅專用繳款書,在 全量發(fā)票查詢-取得發(fā)票 能看出來嗎?
您好老師其他年度長期股權(quán)投資初級會計師會考嗎?
老師,飛機(jī)票只能開普通發(fā)票是嗎?
老師好!公司買了輛車,要去上戶,車管所要讓交車輛購置稅,我在電子稅局平臺要怎么操作?
但是現(xiàn)在是我們研發(fā)部門充值平臺的,然后又提現(xiàn)回到對公戶了,還用交增值稅嗎?
我不太理解您所說的研發(fā)部門充值平臺,能解釋一下嗎
第一問開始問的時候有說呢?老師
但是只要是客戶的充值,都要交增值稅,不管它披的外衣是怎么樣的
那研發(fā)部門充值的錢就是公司的錢報銷的,公司的錢一進(jìn)一出還要交稅?
你研發(fā)部門的錢是從客戶那來的嗎
不是,研發(fā)部門通過另一個A平臺阿里云充值的,錢是對公戶直接轉(zhuǎn)的,然后平臺提現(xiàn)到了對公戶。現(xiàn)在就是證明不了這個錢是我們自己充值的
問題是客戶的錢是對公戶直接轉(zhuǎn)的,你們繳稅了嗎
如果你們對公戶轉(zhuǎn)賬繳稅了,這個內(nèi)部就不需要確認(rèn)收入繳稅,跟稅務(wù)局說明情況即可
錢是對公戶直接轉(zhuǎn)的,然后平臺提現(xiàn)到了對公戶。現(xiàn)在就是證明不了這個錢是我們自己充值的-------這個是我們自己的對公戶;后期這個平臺是客戶充值的,目前是前期階段
前期的過度階段形成的特殊情況,你可以跟稅務(wù)局說明一下