固定資產報廢或出售的時候都必須轉固定資產清理
請問老師,我們公司報廢了一批固定資產,先轉到了固定資產清理科目,但是這批資產今年處置不了,那么固定資產清理科目余額年末的時候怎么處理?是轉入營業外支出嗎?分錄該怎么寫?
老師我公司把不該入固定資產的車輛誤入在公司的固定資產并已經提取了折舊,現在要把這這車轉入到庫存商品,當時購車的車輛購置稅也放入到固定資產科目,現在要從固定資產轉到存貨,可是購置稅該怎樣處理呢?也一同隨固定資產原值轉入到庫存商品科目嗎?請老師指點一下
老師,這個第10問的會計分錄能給我講一下嗎?還有就是這個固定資產的生產線在出售的時候,怎么不是固定資產清理而且持有待售的資產呢
師,當公司既有銷售汽車業務又有租賃汽車業務的時候,無法確定采購進來的車到底是賣還是租,這種情況下,先是借庫存商品的,再可以知道哪臺車是租賃出去的時候再做一筆借固定資產,貸庫存商品,這樣可以嗎?另外轉為固定資產了什么時候開始折舊呢?
老師 是不是固定資產只有出售的時候都必須轉固定資產清理?同一個老板 庫存商品或者固定資產從一個公司調到另一家該怎么記賬呢?
老師麻煩問一下,從哪里能查到單位的章程,謝謝
老師,我們是建筑裝飾公司,現在項目上的一家勞務公司給我們裝飾公司開了勞務費發票,這符合業務邏輯嗎
小規模建筑公司接了一個68萬的項目,需要開具68萬元發票,但當月開票額度只有50萬,怎么辦?
公司甲公司作為乙公司的股東,有沒有那種直接可以生成合并報表的模版表格呢?
公司以老板個人身份證信息購買了四部手機作為客服(非銷售客服)的工作電話。每個月的話費只能取得老板名字抬頭的發票。這個話費怎么入賬?入什么科目合適?
我的會計證是上學期間考的,十多年沒審過怎么補救
老師,我一月份的銀行流水有一筆職工餐補的支出 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 職工餐補是不是需要計提福利費,計入費用
老師,小微企業申報企業所得稅匯算清繳。營業外支出需要調出嗎?2024年計提了存貨跌價準備,需要調出嗎?申報哪張表里
老師您好指點一下,查證征收有一部分取不到進項稅票怎么處理
我現在公司繼續繳納社保,現在綜合保險合并社保,需要自己申請合并補交還是公司申請合并補交
老師 麻煩把后邊的問題也解答一下,謝謝
從一個公司調到另一家,按正常銷售處理
但是東西是不還回去的 也不還錢的
需要按正常銷售處理