你好 1,借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 借;原材料,貸:在途物資 2,借:在建工程??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程,貸:原材料 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 3,借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
(供)甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價60000元,增值稅7800元;從運輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運費2000元,增值稅180元;裝卸費發(fā)票金額1000元,稅額600。全部款項已用銀行存款支付,材料尚未到達。第1空:第2空:第3空:
18 日,收到欣欣公司發(fā)來的 B 材料,增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量 2 000 千克,單 價 30 元,價款 60 000 元,稅款 7 800 元;欣欣公司代墊運費并轉(zhuǎn)來承運單位開具的增值 稅專用發(fā)票上注明:運費 2 000 元,稅額 180 元。材料已驗收入庫,款項尚未支付。
1、甲公司從南方公司購入B材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購增值稅專用發(fā)票上注明:買價60 000元,增值稅7 800元;運費單位增值稅專用發(fā)票注明:運費2 000元,稅額180元;裝卸單位增值稅專用發(fā)票上注明:金額1000元,稅額60元。甲公司從南方公司購入的B材料己運到并驗收入庫。寫會計分錄 2、ABC公司于1月10日購入一臺需安裝的設(shè)備,用銀行存款支付下列款項: 設(shè)備買價200 000元,增值稅26 000元;運費價款3 000元,稅額270元;保險費價款2 000元,稅額120元。安裝過程中 領(lǐng)用原材料2500元。1月20日,設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài),交付使用。寫會計分錄 3、甲公司從南方公司購入B材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購增值稅專用發(fā)票上注明:買價60 000元,增值稅7 800元;運費單位增值稅專用發(fā)票注明:運費2 000元,稅額180元;裝卸單位增值稅專用發(fā)票上注明:金額1000元,稅額60元。全部款項己用銀行存款支付,材料尚未到達。寫會計分錄
材料采購業(yè)務(wù)1.甲公司從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)票上注明:買價100000元,增值稅13000元;從運輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運費3000元,增值稅270元。全部款項已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。2.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價60000元,增值稅7800元;從運輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運費2000元,增值稅180元;裝卸費發(fā)票金額1000元,稅額600。全部款項已用銀行存款支付,材料尚未到達。3.甲公司從南方公司購入的B材料已運到并驗收入庫。4.甲公司從北方公司購入B材料一批,買價50000元,增值稅6500元,款項尚未支付。材料已運達并入庫。5.甲公司從星光公司購入A材料一批,買價80000元,增值稅10400元,甲公司開出一張已承兌為期3個月的商業(yè)匯票給星光公司。材料已驗收入庫。
材料采購業(yè)務(wù)1.甲公司從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)票上注明:買價100000元,增值稅13000元;從運輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運費3000元,增值稅270元。全部款項已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。2.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價60000元,增值稅7800元;從運輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運費2000元,增值稅180元;裝卸費發(fā)票金額1000元,稅額600。全部款項已用銀行存款支付,材料尚未到達。3.甲公司從南方公司購入的B材料已運到并驗收入庫。4.甲公司從北方公司購入B材料一批,買價50000元,增值稅6500元,款項尚未支付。材料已運達并入庫。5.甲公司從星光公司購入A材料一批,買價80000元,增值稅10400元,甲公司開出一張已承兌為期3個月的商業(yè)匯票給星光公司。材料已驗收入庫。
從貿(mào)易公司取得的羊肉9%的稅率,用于生產(chǎn)后銷售,進項可以按9+1抵扣嗎
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匯算清繳資產(chǎn)折舊明細表,賬載金額本年折舊應(yīng)該是只填累計折舊貸方發(fā)生額,還是要減掉借方發(fā)生額(有調(diào)整以前年度多提的)
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