借累計折舊,貸利潤分配未分配利潤。匯算青椒的時候,在105080這個表格里面有一個稅收折舊金額在這里面減去。
執行小企業會計準則的小規模納稅人企業,補提去年固定資產折舊,怎么做分錄和調賬。需要調去年報表嗎?補提金額4萬多。
執行小企業準則,去年多計提了折舊,現在還沒有年報。老師,請問賬務怎么調整以及年報怎么報,感謝
老師,執行小企業會計準則,調整以前年度計入費用里面的累計折舊,怎么寫分錄?以前年度折舊多提了?
老師好,請問我2024.12月賬已經結了,報表也報送了,現在發現10月固定資產多計提了,能放在今年2025年年做調整嗎,小企業會計準則。
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
老師,多計提5000元。現在調整后利潤表沒有變動(沒有增加5000),未分配利潤科目有增加5000(需要在明細表才能看到增加,其他看不到)。而資產負債表-固定資產賬面價值有增加5000,請問是正確的嗎?
固定資產應該不會變的。
你這個固定資產的原值是正確的嗎?
老師,是固定資產賬面價值,就是還剩下5%的殘值率那個,本來多計提了沒有達到5%,現在調整了所以還剩5%殘值率,其他資產負債表和利潤表中就沒有任何變動,是對的嗎?
你的資產負債表固定資產等于固定資產減去累計折舊的余額填寫的嗎?
資產負債表中,固定資產原價?累計折舊=固定資產賬面價值
你這樣調整的話,固定資產增加 然后你的未分配利潤也會增加。
因為我是年前多計提折舊了嘛,現在調整了就是累計折舊減少導致固定資產賬面價值增加了。然后未分配利潤也增加了。 只是說未分配利潤科目增加的數值在資產負債表中和利潤表中沒有提現出來,只能在明細表或科目余額表中才能看到增加的
的,是的,利潤表這個是當年的,它不影響。
老師,也就是說調整未分配利潤后的數值只能在明細表和科目余額表中才能看到,資產負債表和利潤表看不到的是嗎?
資產負債表怎么看不到它的余額會增加呀,固定資產增加,未分配利潤增加, 利潤表里面看不到。
老師,我計算出來了,謝謝。 還有2個問題 1,匯算清繳的時候需要把多計提的在稅收金額欄減去,那有個帳載金額本年折舊這個數值是包含多計提的那5000嗎? 2,年報財務報表是填寫去年12的嗎?如果是那就是沒有調整之前的數值是正確的嗎?
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
老師,是不是每年年報的時候無論賬務有沒有調整財務報表都是與12月的報表一致的啊。 只有企業所得稅的年報表才有調增調減,財務報表年報永遠與當年12月的財務報表數值一致。
對的,是的,只要你沒有修改,去年的數據都是一樣的,年財務報表的數據就是根據去年12月份的來填寫。
好的,謝謝老師耐心解答
不用客氣,工作愉快。