對的,是的,需要繳納的買賣合同
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
銷售合同我可以根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的憑證來做嗎,
已簽訂但沒開票的先不算進(jìn)去,到開票的時(shí)候再去交印花稅
對的,是的,是這么做的,可以的。
公司車輛etc充值費(fèi)用,公司車輛保養(yǎng)費(fèi)用,公司車輛加油費(fèi) 要交印花稅嗎,要交的話 屬于哪個(gè)合同
你好,充值的不需要 保養(yǎng)的,不需要 加郵費(fèi)的買賣合同
那車間的叉車加油費(fèi),叉車年檢費(fèi)呢
年檢的,不需要 加油的,需要購銷合同。
那我司出租廠房給別人,是根據(jù)實(shí)際收到的租金時(shí)交印花稅,還是我司開票時(shí)交印花稅
你好,應(yīng)該是按照合同金額來繳納的,如果沒有合同的話,可以看一下你賬上的。
合同是去年簽的,不是每年都簽
你好,那應(yīng)該按照合同依次繳納的。
沒理解 是怎么繳納
你好,簽了合同就得交,你看一下你稅種認(rèn)定里面有這個(gè)認(rèn)定嗎?沒有的話,當(dāng)月簽訂的合同當(dāng)月繳納,這個(gè)理解嗎?
那我們?nèi)ツ昵暗暮贤=衲隂]簽合同,但是廠房還是繼續(xù)出租的,意思是今年不用交印花稅了?
你好,去年簽訂的合同包含著今年的嗎?如果沒有的話,今年按照你賬上的來做,可以的,寶寶沒有合同的按照你賬上的。
那房產(chǎn)稅是按照我司給對方開票的時(shí)間去交,還是我司收到房租的時(shí)間交
你好,按照租賃時(shí)間來,如果按季度申報(bào)的話,一個(gè)季度的合計(jì)。
一個(gè)季度的租金?
對的,是的,你看下你是什么征稅期,稅種認(rèn)定里面。