您好 財務手續費200元 利潤總額就是-200
老師您好!我所在的公司是一小規模納稅人,成立將近3年,從未有過收入。今年3季度做了一筆咨詢服務,收入165萬元,全部在3季度開具增值稅專用發票,以便對方及時抵扣。該業務的支出要到年底完成,總計大概140萬元,本季度已發生65萬元,并確認支出。3季度賬上利潤額度比較大,是否有辦法降低3季度的所得稅?請賜教,我是新手,一接手就遇到類似的怪事,愁啊!
老師好!我們是七月份稅務新登記公司,現在要申報三季度增值稅和企業所得稅,公司一直沒收入也沒有開票增值稅是不是作零申報呢?報表怎么填啊?所得稅報表上利潤總額填管理費用和財務費用歸集的負數就可以了嗎?
老師好,1.請問小規模企業,季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里(應該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計金額。2.小規模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計入到應交稅費的啊)
老師您好 請教一下 小規模納稅人 2月公司成立 四月季度報的時候 增值稅可以零申報 企業所得稅是不是就不能領申報了呀
老師您好 請教一下 小規模納稅人 2月公司成立 3月產生財務手續費200元 有借款1000元 無業務收入和支出。 四月季度報的時候 增值稅可以零申報 企業所得稅是不是就不能領申報了呀(利潤總額一欄是不是就不能填0.01萬元)
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
和借款沒有關系是嗎。那我都申報了。還能怎么修改。或者下個季度修改可以嗎
和借款沒有關系是嗎。那我都申報了。還能怎么修改。或者下個季度修改可以嗎
和借款沒有關系? 是的?下個季度修改可以
沒有影響是嗎? 或者是提交了季度所得稅申報了 還能撤銷或者修改的不
虧損不繳稅 沒有太大影響
提交了季度所得稅申報了 還能撤銷或者修改的