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老師您好,我是選擇差額征稅的小規模納稅人,假如一季度開票100萬,扣除80萬,按20萬計算稅款,但是這100萬不完全是本季度銷售額,還包括了下個季度50萬,我在入賬是只確認了50萬的收入,那我在申報時也要按100萬申報嗎?

2023-04-12 18:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-12 18:56

您好,開票了,增值稅就要申報

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齊紅老師 解答 2023-04-12 18:56

您好,會計按權責發生制,與開票無關

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快賬用戶3277 追問 2023-04-12 18:57

那具體怎么做分錄呢?實際按照開票來繳稅,確認收入時確認少了,稅款也少了,那就掛在應交稅費的借方嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 19:00

您好,借應收賬款,貸主營業務收入(會計權責發生制),貸應交稅費應交增值稅(開票)

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快賬用戶3277 追問 2023-04-12 19:06

那申報增值稅時按開票金額填寫,申報所得稅時按權責發生制金額填寫,兩者差異會不會出現問題?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 19:10

真實業務沒問題的

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快賬用戶3277 追問 2023-04-12 19:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-12 19:13

您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持

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您好,開票了,增值稅就要申報
2023-04-12
你好,可以的,可以扣了
2024-09-25
你好,不符合,銷售額是50萬
2021-10-23
您好,對的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
您好!未開票收入填-20
2021-01-06
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