你好,你修改期初余額是嗎?
請(qǐng)問老師,在21年做賬的時(shí)候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額,但是利潤表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,填財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)提醒我報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),但是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的,這個(gè)怎么處理呢?
老師,匯算清繳涉及到年度損益調(diào)整,例如去年少計(jì)提工資,那5月底申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是填年度損益調(diào)整后的金額?例如:年度損益調(diào)整金額為500,手動(dòng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬增加500、減少未分配利潤500、利潤表的管理費(fèi)用直接手動(dòng)增加500?
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額不一致,去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表,同步修改資產(chǎn)負(fù)債表,但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)(因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的,資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢?cè)趺凑{(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表?具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目?單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,如果也調(diào)上面對(duì)應(yīng)的負(fù)債,會(huì)導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì),利潤表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對(duì)的,說明調(diào)之后也對(duì)。
匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。由于12月工資的計(jì)提和發(fā)放都在1月,故本月做調(diào)整分錄調(diào)整12月的計(jì)提分錄。由于是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借利潤分配—未分配利潤 100 借管理費(fèi)用-100。月末做結(jié)轉(zhuǎn)。最終賬上少100,報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)。請(qǐng)問如何調(diào)整?去年利潤表的管理費(fèi)用增100,利潤自動(dòng)少100。去年資產(chǎn)負(fù)債表期末的應(yīng)付職工薪酬增100,未分配利潤減100。這樣一來,今年的資產(chǎn)負(fù)債表的期初就自動(dòng)變。隨后稅務(wù)局那邊重新申報(bào)下去年的報(bào)表和今年第一季度的報(bào)表?是這樣嘛?
老師您好,請(qǐng)問: 前任會(huì)計(jì),12月份沒計(jì)提社保費(fèi),也沒繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的,這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí),是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請(qǐng)問這樣對(duì)嗎?那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報(bào)表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表?
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個(gè)戶名,我獨(dú)立做賬,發(fā)票是給我開的,我需要做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問怎么做分錄
老師 我問一下 如果我們公司給自己的投資公司做擔(dān)保 計(jì)入什么科目?會(huì)計(jì)憑證上會(huì)不會(huì)反映?
老師,出口退稅金額11900元,憑證怎么做
企業(yè)工商年報(bào)社保費(fèi)?!皢挝焕U費(fèi)基數(shù):指報(bào)告期內(nèi)單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的工資總額,按繳費(fèi)人員的應(yīng)繳口徑計(jì)算”是啥意思?
請(qǐng)老師給講解下應(yīng)該選哪個(gè)以及理由
提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務(wù)費(fèi),以及后續(xù)換濾芯的錢,這個(gè)怎么開票?合同怎么簽?
老板,問這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)差多少,怎么算
老師,若做為固定資產(chǎn)的物品損壞或丟失,直接進(jìn)入固定資產(chǎn)清理科目,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
個(gè)人去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票幾個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅
請(qǐng)問老師,公司有一個(gè)固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負(fù)責(zé)拆除的也開了發(fā)票,金額40萬,去年做的固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,今年之前負(fù)責(zé)維修這個(gè)固定資產(chǎn)的開了張維修費(fèi)的發(fā)票,金額大概18萬,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬啊?
匯算清繳發(fā)現(xiàn)賬載工資金額去年少計(jì)提了500,就在今年做了借:利潤分配-未分配利潤 500 貸:應(yīng)付工資-應(yīng)付職工薪酬500,那我想問填寫申報(bào)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是填調(diào)整前的金額還是調(diào)整后的金額
你好,填寫調(diào)整之前的。
調(diào)整的這個(gè)是今年期初數(shù)據(jù),你去年的不調(diào)整。
呵呵,你們每個(gè)老師的說法都不一樣
你好,你填寫如果是調(diào)整之后的話,這種有風(fēng)險(xiǎn),系統(tǒng)會(huì)提示你的,稅務(wù)局也會(huì)找你們的。
那就是跟12月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致?
對(duì)的,是的,是這么做的。