你好,當時這個車牌做了固定資產嗎?
老師您好,關聯公司把其中一個車間賣給我公司管理,1.現在車間員工的工資由我方從公賬先代發10萬元,2.然后對方再把工資款10+稅1.3=11.3萬匯給我司(公賬),3.我司開增值稅專票11.3萬(按貨款)給對方,請問3個問題如何做分錄把賬平掉呢?謝謝
老師,請問公司運營總監年薪80萬,我計劃想將80萬拆分為工資薪金60,獎金20進行發放。那么我每月的工資表怎么做?只能按60/12=5萬發工資,剩下20萬等年底再一次性發嗎?還是我可以在工資表中每月工資5萬,獎金約1.6萬,合計每月發約6.6萬給總監呢?
老師好,我想問一下我公司貸款100萬然后受托支付給某企業付貨款30萬,實際支付給他100萬,剩下的70萬某企業轉到我公司賬戶,那么請問這70萬在我公司怎么做賬務處理,會計分錄怎么寫?
老師好,我想問一下我公司貸款100萬然后受托支付給某企業付貨款30萬,實際支付給他100萬,剩下的70萬某企業轉到我公司賬戶,那么請問這70萬在我公司怎么做賬務處理,會計分錄怎么寫?
老師好,甲企業在2020年投資A公司600 萬元(A公司是持股平臺),甲企業占A公司60%的股權,借:長期股權投資600貸:銀行存款600, 2021年A公司將手上持有的股份賣掉80%,賺了1200萬元,分配給乙720萬元,并將投入時的600萬元的60% 480萬元也匯給了甲,甲企業在2021年的會計分錄如何做?甲企業的收入和成本怎么做?能一次性抵掉600萬元成本 嗎?
在施工狀態的一個工程,開的工程服務發票計入什么科目,是工程物資嗎
公司的小汽車賣給個人,個人把錢轉到老板的個卡,收入按未開具發票申報了。那變賣時的分錄 借:其他應收款-老板 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這樣可以嗎?審計的意思是這個正常要做到其他業務收入或營業外收入的,最好走對公賬戶。 那實際是走了老板個卡,這樣可以嗎?
老師您好,請問公司法人付款買的車開發票到公司名下不是用公戶付款的(公戶沒錢),可以入公司賬上,做固定資產抵稅嗎
老師,2月份沒做價稅分離,4月這樣做分錄對不對?
生產制造業挖機費用入賬憑證后面需要有什么附近單據
暫估入庫有風險么老師
老師問2個問題,一個是包材賬面往來掛賬12萬,當時對方賠付了20萬就不給開發票了,現在怎么處理賬面?還有一家加工費欠發票104萬,當時公司借給這個公司228萬,現在這家公司被法院查封,這個賬如何處理
老師請問員工聚餐報銷用應付職工薪酬過渡是為了什么呀
老師,機械租賃13的稅率和9的稅率所對應的發票附件有哪些,有什么不同
小規模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設置二級科目印花稅嗎
原本和車一塊計入的固定資產,后來車賣了,所有計入固定資產的金額都清零了,但是車牌保留下來了
你好,那你做固定資產清理再說會,這個車牌號一塊做了固定資產清理。
是的,賣車時一塊將車牌做了固定資產清理的
那就銷售出去,借銀行存款,貸其他業務收入應交稅費。
你們在購買進來的時候,以后還需要買車嗎?如果需要的話,借在建工程,貸銀行存款。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。