同學(xué),你好 你有收入,是你賣出商品,你開(kāi)具發(fā)票,你獲取收入
像平臺(tái)公司收款100塊 ,扣掉自己的傭金10元后90元要打給商家。那么100塊入賬到平臺(tái)公司賬戶,實(shí)際收取的傭金只有10元,另外90元是打出去給商家的,這樣平臺(tái)公司怎么做賬?是否合理?又或者說(shuō)那90只是代收的?代收的合理嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)為我平臺(tái)公司收到100塊,那100塊平臺(tái)公司是不是就一定被收增值稅?平臺(tái)公司收完100塊的增值稅后,才把90元付給商家,商家開(kāi)票給平臺(tái)公司?這樣也就多了一道稅?
老師有個(gè)業(yè)務(wù)上面的會(huì)計(jì)問(wèn)題想問(wèn)一下,我們公司開(kāi)了一筆業(yè)務(wù)是給抖音的商家提供賬號(hào)平臺(tái)賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個(gè)錢我們?cè)诮o對(duì)應(yīng)的主播結(jié)賬。首先,賣貨商家給我服務(wù)費(fèi),我們開(kāi)的票是服務(wù)費(fèi)的6個(gè)點(diǎn)的。其次,我們給主播錢,主播給我開(kāi)的也是服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)的。然后我們會(huì)收到平臺(tái)賣貨的入賬款,我們申報(bào)的是未開(kāi)票收入賣的是商品需要算13個(gè)點(diǎn)的嗎?這樣不是虧了嗎
微商總部平臺(tái)搭建了微商城系統(tǒng)或微店系統(tǒng),我們成為了平臺(tái)或系統(tǒng)下屬的微商,我們平時(shí)為平臺(tái)做推廣寫文案弓|客流追物流,但是我們不直接收款,消費(fèi)者是將貨款打入公司賬戶或者平臺(tái)的,然后平臺(tái)直接發(fā)貨給消費(fèi)者,也就是說(shuō)這時(shí)候我們并沒(méi)有進(jìn)貨,也沒(méi)有收款,他們只是幫助平臺(tái)做推廣賺平臺(tái)給他們的傭金,這樣的微商是不需要注冊(cè)公司,也不需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,理論上說(shuō)這些微商不是獨(dú)立的商業(yè)行為,而是被平臺(tái)簽約雇傭的職業(yè)營(yíng)銷推廣人。但這些個(gè)體微商獲得平臺(tái)支付推廣傭似后,根據(jù)法律規(guī)定,要交個(gè)人所得稅。請(qǐng)問(wèn)職業(yè)營(yíng)銷推廣人是由微商平臺(tái)繳納個(gè)稅,還是自己直接繳納?
老師,我們公司是做直播的,和抖音平臺(tái)有合作,我們收入是客戶充值,然后我們給抖音開(kāi)票,抖音平臺(tái)審核后付款。現(xiàn)在問(wèn)題是我們?cè)谄脚_(tái)提現(xiàn)時(shí)不小心將抖音付過(guò)來(lái)的款直接購(gòu)買了抖幣,這樣我們提現(xiàn)到基本戶金額就比開(kāi)票金額少,想問(wèn)下這樣種情況怎么做賬
老師。我們抖音平臺(tái)有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實(shí)收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個(gè)主播 那邊收到的,因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺(tái)結(jié)算的不一樣,因?yàn)榭缭铝耍热缙脚_(tái)7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實(shí)際收到的是30000,他們開(kāi)票就開(kāi)30000,那我上面做了那個(gè)分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
老師一般納稅人不管差額征收還是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個(gè)點(diǎn)稅率如果勞務(wù)公司和甲方簽訂的是9個(gè)點(diǎn)開(kāi)票合同,然后差額征收就是按9個(gè)點(diǎn)算,不能簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師您好,我想問(wèn)下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發(fā)票金額1000元,然后這個(gè)清理我最后做了營(yíng)業(yè)外支出,申報(bào)增值稅是3%減按2%計(jì)算繳納的,現(xiàn)在是稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票查詢一個(gè)季度的收入這1000元包含進(jìn)去了,但是我做賬沒(méi)有在收入包含進(jìn)去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,個(gè)體戶開(kāi)出36.5萬(wàn)1%增值稅發(fā)票,對(duì)方匯入36.5萬(wàn),個(gè)體戶法人想把這個(gè)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶里,需要扣除多少后轉(zhuǎn)給他,個(gè)體戶賬戶才不虧啊
注冊(cè)資本未實(shí)繳的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,如需要應(yīng)該怎樣記賬
A公司有一項(xiàng)設(shè)備,原始價(jià)值為50萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)殘值率為10%,個(gè)年凈現(xiàn)金流量如圖5-11所示。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算內(nèi)涵報(bào)酬率(可先設(shè)i=20%)
老師國(guó)家年度公示時(shí)間是多少
老師,你不是說(shuō)差額征收全額開(kāi)票可以扣除所有成本嗎?怎么又說(shuō)工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務(wù)公司
年報(bào)時(shí)間2025老師是到
公司進(jìn)口的貨物,海關(guān)增值稅專用繳款書(shū),在 全量發(fā)票查詢-取得發(fā)票 能看出來(lái)嗎?
??我是問(wèn)這個(gè)直播傭金收入的流程 以及怎么不一致
同學(xué),你好 直播傭金收入,你是有收入,付款方是平臺(tái)這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題,你開(kāi)票開(kāi)給對(duì)應(yīng)的客戶這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題
就是平臺(tái)是付款方 開(kāi)票給商家 這樣沒(méi)問(wèn)題?
同學(xué),你好 沒(méi)有問(wèn)題的