同學,你好 可以抵扣 如果是招待客戶的,就不能抵扣
老師您好請問,就是我們公司有個住宿費的專票,但這個不是差旅費,是屬于招待別人的住宿費,我上網查說這種屬于個人消費進項稅不能抵扣,那我想問一下這個專票的進項稅我需要認證嗎
請教一下老師,請問公司營業地開的住宿費專用發票能否認證抵扣?雖然是業務部門的人員報銷,但也有可能是招待客戶的,這種能否抵扣呢?
老師好,請教個問題。有一張酒店開來的專票,這個不能抵扣,是吧?我在納稅申報時,這張票不做進項認證,還是該怎么操作呢 招待客人 我們當地酒店開的住宿費專票
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業,這種情況的電視機哪個會計科目?按老師說的計入招待費不允許進項抵扣,那老師,我計入借:固定資產~電視機應交增值稅~進項貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費用~折舊費貸:累計折舊,這樣做的話能不能認證進項抵扣?可以這樣做嗎?
單位取得的長途客運手撕客票能否抵扣進項稅額?請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業務合作關系的人員)支付的旅客運輸費用,能否抵扣進項稅額?取得航空公司開具的退票費增值稅電子普通發票,是否可以作為購進旅客運輸服務的發票進行抵扣?住宿費可以開具專用發票嗎?
對呀!我是說招待客戶的總可以抵扣呢,只有給員工個人或者集體福利的就不能抵扣對吧?那外賬會計還說地平平有理,說是財稅2016第36號文件規定的,我查看了半天也沒發現有說這部分費用抵扣的事情
我說她也不問我們的項目人員報銷時的具體用途,他們只寫業務招待費
同學,你好 招待客戶的不能抵扣,職工福利不能抵扣
哦哦!那請問老師這是哪個文件規定的呢?
出差的住宿費可以吧?
同學,你好 可以參考 財稅「2016」36號
好的,我剛剛看了半天沒發現有說這部分費用抵扣情況的,看來我還是了解太少
同學,你好 沒有說的很明確,說的很官方籠統