你好,各地稅局處理不一樣,請聯系當地稅局處理。有的地方是直接按含稅金額/1.01計算銷售收入
小規模納稅人二季度專票增值稅應為3但是有部分開為了1申報的時候是按票面收入3的稅率算的實際上比開的1多了3個點做分錄多出的兩個點怎么做呢?按收入申報對嗎
老師您好,我們是小規模,一季度開了10000的普票,稅率1%,做賬的時候應交稅費是按1%嗎,如果按照1%了,報稅的時候該怎么填列
老師好,小規模季報,開了專票3個點,還有普票合計未超30萬,我填報表增值稅的時候,1欄填3個點的專票不含稅銷售額,普票部分第10欄是要減掉這個專票部分的不含稅金額嗎
老師,我是小規模納稅人,本月開了38萬的專票3個點的,全額按3個點交,另外本季度還收到12.99的個稅返還手續費,我在申報增值稅申報表的時候應該怎么填,我是按1個點計算的
老師 你好 單位是小規模的 季度報稅 1-3月里面開普票的時候有的是按3個點開的 有時候又是按1個點開的 現在我要報稅了不知道銷售額該怎么填了。。。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求