你好,應該是你結轉成本沒結轉完,你看一下你的成本結轉那里
如果涉及以前年度損益調整科目的話,需要調整資產負債表的相應科目期初數。比如匯算清繳要補2019年企業所得稅,這個調整期初數可以在財務軟件里調還是將資產負債表導出來手動調整,把手動改的報表保存備查? 是財務軟件里不能直接手動改嗎? 實際工作中怎么操作的?報表不改期初數,直接提交申報了是否可以?
老師你好,我想問問,這個銷售額從哪里去看呀,這個數據我應該從哪里去找,公司的賬是找外賬公司做的,現在只給了我2個表,利潤表跟資產負債表,這邊還需要什么表嗎
老師你好,我現在使用的是管家婆財貿雙全軟件,我在建賬的時候為了試算平衡,有一筆17萬的差額我是放在待處理財產損益,現在我每個月出報表都能看到非流動資產這里的數據這個數據實際是不存在,為了不影響我之后的報表數據,我還怎么處理這筆差額啊
你好,老師 ,我司是外貿企業,這個月資產負債表突然出現一個在產品數據,實際外貿企業是不存在在產品的,如果我要檢查這個數據從哪里來的,調賬該怎么調?
你好老師 我們一月份工資在資產負債表里面出現了負數,您看這是明細賬,這個哪里的問題呢,需要怎么調整一下呢?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
銷售成本嗎?
你好,是的,你的在產品銷售出去就是結轉銷售成本的
可是銷售成本全部結轉 我的成本和收入相差太大,還有沒有別的辦法?
你好,你的成本不結轉完,就會有產成品那里的,要按實際情況結轉的
銷售成本按照比例結轉,是不是留下來的是庫存商品,怎么是在產品呢
你好,你留下在的庫存商品是在報表的存貨里面的,外貿企業你自己不生產不設產成品科目的
存貨里面沒有錯,那為什么會出現一個在產品,不應該在庫存商品里面嗎?
主要是我們之前都是這樣設置的
都是按照比例結轉 都不會出現這個在產品
你好,那你結轉的金額小于你的購進金額,就會生產這個情況的
那是不是只要按照購進多少金額結轉就不會有這個在產品數據出現?
老師 我試一下 在咨詢你哈
你好,對的,一般是這樣的結轉的