不可以的,因為這個稅款不能抵扣,只能退回。
有一個公司2022年企業所得稅匯繳清算有一筆2022年11月成本忘記結轉成本了,現在有退稅,怎么調整呢?這個退稅可以不用退,做抵扣可以嗎?
代理記賬公司幫一個企業在2022年的第三季度報了收入成本,交了8000多企業所得稅,但是一直未建賬,所有的財務報表和利潤表也是0,現在匯算清繳了會被退稅嗎?
2022年度的那個成本多結轉了,2022年就無需交企業所得稅。。。,實際上按一對一結轉,是需要交企業所得稅的。。。這個可以匯算清繳來調整嗎???
2022年的所得稅匯算清繳今年已經報了,現在是稅務通知把去年有張發票進項轉出來,成本也調出來補交所得稅,那這個調成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎?如果改怎么修改?或者是有其他操作辦法嗎?賬上不用做成本調整分錄
企業所得稅匯算清繳的退稅,可以申請不退嗎?可以留在以后年度抵稅嗎? (因為異地工程有預繳企業所得稅一千多元,企業前四年也都是虧損的,合計負三百多萬。所以匯算清繳是退稅的。申請退稅了,稅務局不讓退稅,說建議調整不退,退稅的話就要下來實地查賬,查收入、成本什么的。但是調整的話要把今年的加前四年的虧損加起來,合計四五百萬,那不是哭S,企業本來就困難了,還要調掉那么多。)
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
你們那邊的退稅麻煩嗎?
那成本忘記結轉了,可以調增嗎
你好,應該是調減納稅,調減。
減少你的利潤不是嗎?
是的 那填到哪一欄呢?
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
個體工商戶有減半征收個人所得稅優惠政策嗎?
銀行利潤100萬以內的可以減半。
那現在是第一季度,也不知道后面季度會不會超過100萬 那現在申請這個減免嗎?
你好,你現在就可以減免的應納稅額,后面不是有一個減免稅額嗎?在這里面選擇。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。