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Q

有一個公司2022年企業所得稅匯繳清算有一筆2022年11月成本忘記結轉成本了,現在有退稅,怎么調整呢?這個退稅可以不用退,做抵扣可以嗎?

2023-04-12 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-12 10:49

不可以的,因為這個稅款不能抵扣,只能退回。

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:49

你們那邊的退稅麻煩嗎?

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快賬用戶5315 追問 2023-04-12 10:51

那成本忘記結轉了,可以調增嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:57

你好,應該是調減納稅,調減。

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:57

減少你的利潤不是嗎?

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快賬用戶5315 追問 2023-04-12 10:58

是的 那填到哪一欄呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 11:01

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。

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快賬用戶5315 追問 2023-04-12 11:01

個體工商戶有減半征收個人所得稅優惠政策嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 11:03

銀行利潤100萬以內的可以減半。

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快賬用戶5315 追問 2023-04-12 11:04

那現在是第一季度,也不知道后面季度會不會超過100萬 那現在申請這個減免嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 11:07

你好,你現在就可以減免的應納稅額,后面不是有一個減免稅額嗎?在這里面選擇。

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快賬用戶5315 追問 2023-04-12 11:18

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-04-12 11:20

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
不可以的,因為這個稅款不能抵扣,只能退回。
2023-04-12
可以的,可以這么做的。
2023-05-19
你這個對應這個之前計提沒,交的時候計提借應交稅費 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,2借以前年度損益調整貸xx 重新做,借以前年度損益調整貸應付賬款等,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2021-02-26
在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是
2025-04-09
你好,這個異地預交的是要退稅的。
2025-03-25
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