你好,應(yīng)當這樣處理 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借;庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
老師,我們公司采購一批貨,完了錢付了,貨也發(fā)給我們了,但票沒來,我做分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估是嗎?那付給對方的錢,是借應(yīng)付賬款(某公司)貸銀行存款,這樣做對不
老師 你好 我這邊是房開公司一般納稅人想咨詢一下,就是前期支付工程款未開票時 我分錄:借預(yù)付賬款—某公司 貸:銀存 開票來后:借應(yīng)付賬款—某公司 貸:預(yù)付賬款—某公司 但比如對方開3400百萬的發(fā)票,我公司掛預(yù)付賬款金額600萬 我是先沖600萬 后面支付在沖?還是
找其他公司代理做賬的,支付費用給對方是 借 預(yù)付賬款——某某公司 貸 銀行存款 收到對方的開來的財稅代理服務(wù)費發(fā)票 借 管理費用 ——辦公費 貸 預(yù)付賬款——某某公司 對嗎?
老師你好,我從公賬里面支付給對方公司3552,對方公司沒有開票給我,但是貨回來了,借:銀行存款,貸:應(yīng)付某某公司,借人庫存商品,貸:應(yīng)付某某公司,對嗎
老師,我公司是沒有庫存的,直接一家一家定制的,可以不入商品庫存,直接記 借:主營業(yè)務(wù)成本—某項目 貸:應(yīng)付賬款—某某公司 借:應(yīng)付賬款—某某公司 貸:銀行存款 這樣的可以嗎?
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓(xùn)費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調(diào)增要繳多少所得稅,小規(guī)模
以勞務(wù)派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規(guī)模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業(yè)務(wù)成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發(fā)票金額是2387.42呢
3月份工資已經(jīng)計提完 個稅申報完了,現(xiàn)在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業(yè)務(wù)活動費用中工資福利費用和商品服務(wù)費用各自的1萬元,要調(diào)整到業(yè)務(wù)活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應(yīng)該怎么寫啊?
老師,個人對公轉(zhuǎn)賬 備注企業(yè)名稱 可以開發(fā)票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發(fā)貨用,那得計入銷售費用的什么科目
你好老師,那對方公司他不開票了,我后面不寫應(yīng)付某某公司嗎?寫應(yīng)付賬款暫估的嗎?那這個3552會有余額
你好,是確定無法取得發(fā)票入賬的??