您好,這個(gè)您等稅局來(lái)通知就好了。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們房地產(chǎn)企業(yè)原來(lái)預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來(lái)稅局通知我們更改申報(bào)表,我們?cè)瓉?lái)因?yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來(lái)做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來(lái)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢(qián),借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說(shuō)的過(guò)去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì),要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說(shuō)因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
請(qǐng)問(wèn)老師制造企業(yè)去1月增值稅、教育附加稅、城鎮(zhèn)土地使稅已交并計(jì)提,3月稅務(wù)局要求退稅6個(gè)月后再交納,請(qǐng)問(wèn)完整會(huì)計(jì)分錄是:退回來(lái)時(shí):借銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)教育附加等,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄用不用管,還有退回增值稅的另外一道分錄怎么做
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場(chǎng)地、維護(hù)、以及電能,來(lái)給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開(kāi)進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開(kāi)出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說(shuō)我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣(mài)電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷(xiāo)售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?我的客戶也不會(huì)同意我給他們開(kāi)售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
請(qǐng)問(wèn)目前增值稅留抵退稅政策適用的行業(yè)有哪些? 2022-07-08 18:06 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大全額退還增值稅留抵退稅政策行業(yè)范圍的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第21號(hào))規(guī)定,目前的留抵退稅政策適用于“制造業(yè)”、“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”、“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)”、“交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)”、“批發(fā)和零售業(yè)”、“農(nóng)、林、牧、漁業(yè)”、“住宿和餐飲業(yè)”、“居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)”、“教育”、“衛(wèi)生和社會(huì)工作”和“文化、體育和娛樂(lè)業(yè)”等13大行業(yè)。請(qǐng)問(wèn)老師,為什么我單位是出版行業(yè),2020年也能享受留抵退稅呢?
#提問(wèn)#老師我們是飼料添加劑行業(yè),生產(chǎn)制造業(yè),要不要交環(huán)保稅,怎么看?自行添加維護(hù)還是等稅務(wù)局來(lái)通知。
老師好,分公司的所得稅是總公司匯總申報(bào)繳納嗎
老師你好!4S店融資購(gòu)入的試駕車(chē)要怎么做賬呢?開(kāi)了機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票后要確認(rèn)收入嗎
發(fā)票增量,固定資產(chǎn)明細(xì)表有模板么
員工出差參加展會(huì),展會(huì)上使用的名片、展商證都可以入差旅費(fèi)嗎
紙質(zhì)高鐵票可以自行計(jì)算抵扣是什么時(shí)候開(kāi)始的政策?
你好,公司成立后注冊(cè)資金是20萬(wàn),5個(gè)人投資,但一分別是法人15萬(wàn)元,其他的分別是2萬(wàn),1萬(wàn),1萬(wàn),1萬(wàn),一開(kāi)業(yè)法人以投資款打進(jìn)20萬(wàn)元,但當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)說(shuō)5個(gè)股東要分別打進(jìn)投資款,所以法人打入公賬的20萬(wàn)當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)入的是其他應(yīng)付款,,以至于到現(xiàn)在沒(méi)有投資款進(jìn)來(lái),這個(gè)要怎么辦呢,
老師對(duì)公補(bǔ)貼試用期職工社保怎么做賬
老師你好,請(qǐng)問(wèn)紅字增值稅專用發(fā)票也需要勾選嗎
老師股東出資日期,認(rèn)繳期限超了,需要變更還是認(rèn)繳上就可以
老師,年報(bào)的租賃費(fèi),上個(gè)會(huì)計(jì)填的是房租錢(qián),不包含寫(xiě)字樓的物業(yè)費(fèi),請(qǐng)問(wèn),物業(yè)房租費(fèi)算在辦公費(fèi)里嗎?保險(xiǎn)費(fèi)是什么,指公司給員工交的涉高保險(xiǎn)嗎,包含車(chē)險(xiǎn)嗎?
這個(gè)與排污許可證有關(guān)系嗎?我們企業(yè)12月底發(fā)放的排污許可證,以前企業(yè)報(bào)過(guò)的,中間年度突然又不申報(bào)了,稅務(wù)局會(huì)找,說(shuō)是有排污許可證就得交環(huán)保稅?是這樣嗎?
環(huán)保稅沒(méi)有像增值稅和印花稅那樣,在界面上,稅務(wù)上認(rèn)定的稅種說(shuō)是從稅種認(rèn)定上都有,那上邊多的是,每個(gè)企業(yè)有的無(wú)的全列著,需要哪個(gè)得維護(hù)資料添加,自己不添加環(huán)保稅一直等著會(huì)不會(huì)算逾期?
你好,如果您在環(huán)保局辦的這些排污證的話,肯定是要申報(bào)的了。我以為你是新開(kāi)的企業(yè)。
那不申報(bào)怎么辦?說(shuō)是環(huán)保稅還沒(méi)有用系統(tǒng),新成立企業(yè)正在試生產(chǎn),還沒(méi)有正式投產(chǎn)
你好,這種情況就算你沒(méi)有生產(chǎn)也需要0申報(bào)。
試生產(chǎn),算不算生產(chǎn),零申報(bào)有污染嗎
如果不申報(bào)的話,等稅務(wù)上通知再申報(bào)行嗎
你好,這個(gè)東西老師很難給你準(zhǔn)確的答復(fù)。,得看稅局認(rèn)定。