你好,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,你消費(fèi)了之后再做成本費(fèi)用。
老師,買(mǎi)了10000元的購(gòu)物卡,給財(cái)務(wù)的只有一張10000元的發(fā)票,卡應(yīng)該是送人了,做賬時(shí)直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,這個(gè)沒(méi)掛預(yù)付賬款,是不是要做納稅調(diào)增
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票金額是10000元,稅額是0,合計(jì)金額是10000,那這張發(fā)票我怎么做分錄,借:應(yīng)收帳款10000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0元嗎?這樣做,憑證保存不了
請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)要求公司預(yù)存電費(fèi)10000元,我們付款10000后物業(yè)直接就開(kāi)了10000元的電費(fèi)發(fā)票給我們,那我這個(gè)帳要怎么做?
老師,我們公司店鋪的電費(fèi)是歸物業(yè)管,交了電費(fèi)后發(fā)票是開(kāi)給物業(yè)公司的,這樣的話(huà)電費(fèi)我們就沒(méi)有發(fā)票了,請(qǐng)問(wèn)下開(kāi)給物業(yè)的電費(fèi)單我們能入賬嗎?
老師,我們公司不跟物業(yè)續(xù)租,22年充值跟今年充值的電費(fèi)要退費(fèi),物業(yè)沖紅了1.5萬(wàn)的票給我們,然后開(kāi)具了8000多的票,退回六千塊,這要怎么做賬呢?今年充值5000元,22年充值10000元
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話(huà),那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
那進(jìn)項(xiàng)稅額也先不抵?
你好,你現(xiàn)在需要抵扣嗎?需要抵扣,借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸,銀行存款。
后繼拿天消費(fèi)單,再按單上的金額的不含稅金額沖減預(yù)付款?我還第一次見(jiàn)這樣掛預(yù)付款的
對(duì)的,是的,是這么做的。