要收入需要交增值稅的。然后肖像可以用進(jìn)項(xiàng)一萬抵扣差額來交稅。
一般納稅人當(dāng)月勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)票必須在當(dāng)月抵扣嗎,如果當(dāng)月沒有開銷項(xiàng)發(fā)票的話進(jìn)項(xiàng)稅額是不是就沒用了啊
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)是1萬,銷項(xiàng)開發(fā)票7000,無票銷售是1000,請問1000用繳稅嗎?如果當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng),但是有上期留抵稅額,無票銷售是不是不需要繳稅?
當(dāng)月開出銷售發(fā)票70萬。進(jìn)項(xiàng)只有20萬,稅負(fù)率是2.5%,請問如果沒有多的進(jìn)項(xiàng)票,是不是就要按實(shí)際的50萬繳納當(dāng)月增值稅?能不能延后啊?
請問上期的留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,是指收到還沒勾選的進(jìn)項(xiàng)稅嗎,如果當(dāng)月勾選,當(dāng)月無銷項(xiàng),這個(gè)怎么辦?系統(tǒng)會自動留抵嗎,還是自動作廢了?
老師,上月收入9174.31,銷項(xiàng)稅額825.69 當(dāng)期(上月)無進(jìn)項(xiàng)稅額,期末留抵稅額9315.29 當(dāng)期(上月)無需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31,銷項(xiàng)稅額825.69,那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉(zhuǎn)回來呢?申報(bào)表上也沒有自動轉(zhuǎn)回?是不是要在本月申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額那張表填寫轉(zhuǎn)出金額,期末留抵稅額就會增加上月已抵扣的825.69元嗎?
老師,貿(mào)易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報(bào)關(guān)的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報(bào)關(guān),是買單報(bào)關(guān)的,然后供應(yīng)商這邊也已經(jīng)付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報(bào)關(guān),相當(dāng)于也不用開出口發(fā)票,后面也不能能這筆供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個(gè)稅代扣代繳1003元,后面更改申報(bào)只需交1000元,多交的3元系統(tǒng)沒退還,工資只扣了一千的個(gè)稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產(chǎn),電腦1000多一臺入什么
工廠里做的環(huán)保驗(yàn)收檢測費(fèi),入什么科目,二級明細(xì)是啥
老師你好,我們有個(gè)公司收的錢對方找不見開戶行,轉(zhuǎn)不過來,能不能轉(zhuǎn)到我們別的公司,別的公司在給轉(zhuǎn)到那個(gè)單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實(shí)的成本,把多余的成本調(diào)出了,繳納企業(yè)所得稅稅款不對嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實(shí)成本,麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。小規(guī)模納稅人。
老師 每個(gè)月怎么算出實(shí)際收入 貨款沒有收回 也有供應(yīng)商的錢沒付的
老師,這個(gè)經(jīng)營范圍可以開演出費(fèi)嗎
老師問一下24年多做了一筆費(fèi)用25年發(fā)現(xiàn)的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則如何做分錄,設(shè)計(jì)到哪些報(bào)表需要改
公司的車過戶到另外一個(gè)公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?