你好,比如在四月份的話,你給他減員,然后對方企業(yè)在四月份給他增加上沒有問題也可以。
老師,我想問一下,同一個法人,兩個公司,有一個銷售人員,在 B地上班,A公司發(fā)工資,b公司交社保,a公司每次把社保費打到B公司。請問怎么做賬啊。會計分錄是什么?
老師,A公司外包B公司研發(fā)人員100人1個月的時間,那可以只將社保轉(zhuǎn)過去工資繼續(xù)在A公司發(fā)放嗎?這樣會有風(fēng)險嗎?還是要都轉(zhuǎn)到B公司?
老師,A公司外包B公司研發(fā)人員100人1個月的時間,那可以只將社保轉(zhuǎn)過去工資繼續(xù)在A公司發(fā)放嗎?這樣會有風(fēng)險嗎?還是要都轉(zhuǎn)到B公司?
你好,老師,我有兩個公司,想把A公司的人員社保,轉(zhuǎn)到B公司去買社保,這個一個月可以同時A公司減少人員,B公司增加人嗎?同一個月會不會買重復(fù)
老師,你好,A公司是總公司,B公司是分公司,B公司有三名員工的社保在A公司購買,每個月B公司賬戶都會把三名員工的社保費用轉(zhuǎn)進A公司賬戶,這筆錢B公司應(yīng)該怎么入賬?三名員工社保能作為B公司的費用嗎?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
哪些保險是當(dāng)月生效,哪些是次月生效的呢?還是我4月這邊公司減員了,另一邊全部買4月生效?哦,這里4月份原來公司已經(jīng)有數(shù)據(jù)了,就必須繳納了才減員是嗎?
你好,我們這邊當(dāng)月增加當(dāng)月都可以生效的,
對的,是的,你必須減員之后再申報。
意思是,現(xiàn)在A公司已經(jīng)有數(shù)據(jù)了,我就先繳納了,然后再減員,B公司就直接重5月份購買!
好,不要先繳納,你應(yīng)該是先減員再繳納,不是嗎?
先繳納了,然后再減員,不就給他買上了,你們這個月申報的是幾月份的?
現(xiàn)在是已經(jīng)數(shù)據(jù)出來了,減少可以嗎?我4月和5月無論哪個月減少都可以,都是自己的公司,只是擔(dān)心會購買重復(fù),比如我現(xiàn)在4月份繳納了,然后再減少,5B公司就重5月份開始購買,可以嗎?
申報了沒有,你只要沒有申報可以的。
你別申報的。就你們自己協(xié)商吧。時間。
哦,個稅還沒有申報的,
這個你們可以自己協(xié)商時間的。