你好,你看一下對方需要你們單位開發票吧。
老師您好,請教。我們是建筑工程有限公司,為某私人業主別墅提供工程服務(比如花園擴建這些),現在業主要求簽訂合同的時候以他自己名下的工廠為抬頭簽,到時候付款也是從他公賬上結算工程款,所以他要求我們開票內容為"建筑服務-園林綠化工程服務",可以這樣開具嗎? 是不是只要我們和業主協商好,就算是為私人別墅做工程,但是只要合同上確定好是做他工廠里面的園林綠化工程的,也可以?
我們公司員工崗位外包出去,但是按照項目技術服務來簽的合同和開票。甲方會把員工的工資社保服務費按月付給我們,但會晚兩三個月才付,所以我們要先墊錢發工資,發票我們等他們付了錢才開發票。請問這種情況,實務中會在何時確認收入,員工工資需要我們按照出勤等等來核算的,我們當月也核算不出來,這個收入需要按月確認嗎,確認的話怎么做賬務處理,會產生稅金嗎?
老師,您好,想問一下就是這個月我需要分攤一下我關聯公司的水電費、辦公費和物業管理費,因為我們是占用他們公司資源辦公的,但是對方說給我開票不怎么好開,最后給我開了一張*現代服務*服務費的發票,這是一個6個點的專票,我該怎么做賬或者處理
老師您好,我公司: 主要業務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發票主要是電費發票,電費發票比較多,電費發票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業也是服務行業,為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師,您好,我們是物業公司,為甲方提供服務,因去年疫情被管控,服務較好,要獎勵員工,這個錢,我們需要開票嗎,可以開收據嗎,財務上怎么做賬呢
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
借銀行房款貸其他業務收入應交稅費, 借其他業務成本代應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資,貸銀行存款。
對方是想要發票的,可是開票的話,我這怎么做賬,不得進收入嗎,可是這個錢還是要發給員工的
對的,是的,但是你們單位是代收代付的嗎?
能不經過你公司賬戶直接支付給個人嗎?
估計不太可能,對方是事業單位,不會直接發放,只會打給我們,我們來付給員工
那就需要做收入了,你們收到之后再做支付出去多成本。
如果對方不要票,我們直接開發票,還需要交稅嗎,還是說只走往來過一下就可以了
直接開收據
啊,你做往來的話,你得有代收代付的證明。
對方能給你出嗎?對方給你出文件也可以的。
這樣啊,那對方如果給那種說明,就是用過我們公司戶發放獎勵工資,這種可以作為往來證明嗎
你好,讓對方給你下發一個文件,需要對方蓋章。
里面有規定這個錢具體的用途就行。最好體現委托你們單位發放。
明白了,否則的話,不管是收據或是發票,就必須走收入,交稅
對的,是的,是這么做的
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。