您好 只好按照服務費入賬的 分期攤銷服務費
老師好。我們公司在另外一個城市有辦事處,是通過當地一個關聯公司給這個辦事處的員工發工資交社保,然后我們轉錢給這個關聯公司,關聯公司給我們開咨詢服務費發票。我之前都是收到發票了入管理費用。但是這幾個月我們公司沒錢轉過去,那邊也按時發工資了,但是還沒給我們開發票。請問我可以先掛到管理費用里嗎?
老師,您好,想問一下就是這個月我需要分攤一下我關聯公司的水電費、辦公費和物業管理費,因為我們是占用他們公司資源辦公的,但是對方說給我開票不怎么好開,最后給我開了一張*現代服務*服務費的發票,這是一個6個點的專票,我該怎么做賬或者處理
老師你好,我們公司是建筑施工行業,現在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我想問一下,我們公司和另一家公司有關聯,現在公司去了新的辦公樓,但是物業和我們的關聯公司簽的合同,相當于我們辦公場所是關聯公司租的,關聯公司向我們收錢,但是開的是固定資產的發票,以后物業費電費都只能開其他發票給我們。這個怎么弄?
老師您好,我們單位,最近又要開一個新的專賣店,然后呢,租了那個人家算是商場的一個檔口。然后因為跟對方簽訂的就不是租賃合同了,算是聯營合同,就是我每月固定支付他一個固定的聯營費用,我想知道對方應該給我提供一個什么樣的發票,能符合這個聯營費用的這個約定啊?因為他現在說給我開具攤位管理費,但是我覺得是不是這應該算其他現在服務啊,如果是聯營費用的話,您看如果他給我開攤位管理費有問題嗎?跟這個合同的我們簽訂的內容就是聯營的這個內容。
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時 借計管理費用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經要付出去了 難道企業的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
工商年報是按所得稅匯算之后的利潤呢還是按會計利潤填
會所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費用
老師,您好 請問由上級工會下文件通知的勞模療休養活動,往返路費由單位支付,這個應該記入哪個科目呢?可以記“差旅費”么?
老師,一般納稅人生產粽子是9個點開稅票還是13個點
老師,個人所得經營自然人客戶端,這里要簽訂三方協議,就是我這邊的個人所得經營的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個要在哪里簽訂啊?
老師,公司目前是小微企業,但資產總額控制不了在5000萬以下了,如果把公司分成兩個公司,對減少資產總額會有幫助嗎?
謝謝老師,他這個票金額是8400.09,稅額是504.01,合計金額是8904.1,我應該怎么做賬呢,是借管理費用8400.09,應交稅費-應交增值稅-進項稅額504.01貸應付賬款8904.1嗎
這樣寫分錄可以的