在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
請問21年暫估了一點成本,5月票沒到,是直接紅字沖銷嗎?還是反方向怎么? 匯算清繳哪里調增,是在a105000納稅調整表的__扣除類調整項目--其他,這欄目調嗎(小微企業(yè)一般收入成本表免填)
請問暫估的成本發(fā)票填在匯算納稅調整明細表扣除類項目的其他一欄?暫估的費用發(fā)票填在與取得收入無關的支出一欄嗎?
老師,請問暫估的管理費用沒有發(fā)票,年度調增的時候,是填寫在納稅調整表,扣除類-其他,欄次嗎?
老師匯算清繳時,我們租賃費沒有發(fā)票,納稅調增,在填寫調整明細表時是填寫在扣除類調整項目下的其他嗎
老師,請問下去年暫估一筆成本費用,沒有發(fā)票回來,那23年做納稅調增就好了是嗎?在納稅調整申報表其他填寫納稅調增
老師,現(xiàn)在開始2024匯算清繳,我是小企業(yè)會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發(fā)幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業(yè)務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業(yè)務經辦人有責任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!庫存商品自用怎么做賬
找暖暖老師,找暖暖老師
老師每年的繼續(xù)教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業(yè),如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發(fā)費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現(xiàn)在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業(yè)執(zhí)照上沒有展位。