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我們公司上個月有5萬的留抵稅額,現在這個月銷項稅額是3萬,抵扣完銷項稅額還剩兩萬留抵稅額,那么如何賬處理,怎么分錄

2023-04-10 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-10 18:17

你好,這個月的結轉分錄是? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3萬, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)?3萬

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快賬用戶8339 追問 2023-04-10 19:08

那留抵稅額2萬呢,還需做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 19:09

你好,留抵稅額2萬,在應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)?借方余額體現,不需要特地做分錄啊?

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快賬用戶8339 追問 2023-04-10 19:10

上個月留抵稅額5萬,當時是不是結入借方應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅5萬,這個月就做一筆分錄借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3萬, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3萬

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齊紅老師 解答 2023-04-10 19:12

你好,上個月留抵稅額5萬,當上個月的結轉分錄是: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5萬 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶8339 追問 2023-04-10 19:45

那什么時候用這個留抵稅額的科目呢?

那什么時候用這個留抵稅額的科目呢?
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齊紅老師 解答 2023-04-10 19:47

你好,沒有這樣的明細科目?

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快賬用戶8339 追問 2023-04-10 20:56

我也不確定有沒有,之前財務做的,但是在網上查了也有這個科目,所以不知道她做的對不對

我也不確定有沒有,之前財務做的,但是在網上查了也有這個科目,所以不知道她做的對不對
我也不確定有沒有,之前財務做的,但是在網上查了也有這個科目,所以不知道她做的對不對
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齊紅老師 解答 2023-04-10 20:57

你好,上個月有5萬的留抵稅額,現在這個月銷項稅額是3萬 上個月留抵稅額5萬,當上個月的結轉分錄是: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5萬 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個月的結轉分錄是? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3萬, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)?3萬 (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶8339 追問 2023-04-10 22:34

我知道啊,但是之前財務不是你說的那樣做的,那是代表她做錯了嗎?

我知道啊,但是之前財務不是你說的那樣做的,那是代表她做錯了嗎?
我知道啊,但是之前財務不是你說的那樣做的,那是代表她做錯了嗎?
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齊紅老師 解答 2023-04-11 07:51

你好,之前財務不是那樣做,那說明有錯誤的?

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你好,這個月的結轉分錄是? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3萬, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)?3萬
2023-04-10
是的,剩余的5萬就作為下一次留抵稅額退稅的存量留抵稅額基準數
2022-05-27
同學,您好! 稅負=繳納的增值稅/當月的銷售收入,您剛剛給的條件沒法求稅負
2022-07-04
你好,可以將留抵結轉到未交增值稅
2022-05-29
好,您就是全額勾選,然后抵扣不了的留抵以后還可以抵扣。
2024-02-19
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