你好 采購方填寫信息表 銷售方開紅字發(fā)票??
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
您好,想問下,就是我公司購買方,收到客戶銷售方從稅務(wù)局待開的專票,2020年7月24號開的,我公司已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了,需要作廢,該怎么操作???
老師請問去年開給客戶的發(fā)票已經(jīng)超了一年,對方也認證了,現(xiàn)在對方說明細和合同對不上,需要重新開,這個能作廢嗎?具體是怎樣操作的?
老師,請問客戶的發(fā)票已抵扣需要作廢,客戶也開出了紅字信息表,我這邊需要怎樣操作后才能開出正確的發(fā)票給客戶?
老師,我公司開給客戶的專用發(fā)票對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在合同終止需要作廢這張發(fā)票,請問該怎么操作?
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
交給客戶的發(fā)票要追回嗎?
如果對方已經(jīng)做賬了,不用退回來,寫一個說明就行。
說明內(nèi)容怎么寫?
就實際情況,比如發(fā)票已經(jīng)做賬,不能退回。