您好,您這個可以記錄到管理費用。
本月應付職工工資51000元,其中:生產A產品工人工資為25000元,生產B產品工人工資為15000元,車間管理人員工資為4000元,廠部管理人員工資為7000元。(3)按工資總額的14%提取職工福利費。(4)計提本月固定資產折舊5600元,其中車間4300元,廠部1300元。(5)支付本月車間的大修理費1500元。(6)支付本月應由廠部負擔的書報費200元。(7)以銀行存款支付車間辦公費380元。(8)月末按生產工人工資分配本月的制造費用。(9)本月生產A產品100件全部完工入庫,B產品全部未完工。(假設A產品沒有期初在產品成本)
分配職工薪酬費用。 基本生產車間:生產工人工資30000元,管理人員工資3000元。 供電車間:生產工人工資10000元,管理人員工資1000元。 供水車間:生產工人工資5000元,管理人員工資2600元。 管理部門:人員工資4000元。 銷售部門:人員工資5000元。 基本生產車間生產工人工資按生產a產品和b產品兩種產品的人工工時比例分配。本月工人生產a產品用了300小時,生產b產品用了200小時。職工工資未付。 分配a產品和b產品應該負擔的職工費用,并根據其他信息寫分錄。
青海公司是一家工業企業,設有一個基本生產車間、一個輔助生產車間。基本生產車間生產甲、乙兩種產品,輔助生產車間提供一種勞務。9月份發生的有關經濟業務如下: (1)領用原材料,直接用于產品生產60000元,用于基本生產車間機物料消耗20000元;直接用于輔助生產30000元,用于輔助生產車間機物料消耗6000元;用于行政管理部門4000元,共計120000元。 (2)工資分配,基本生產車間生產工人工資60000元,車間管理人員工資10000元;輔助生產車間生產工人工資20000元,車間管理人員工資5000元;行政管理人員工資5000元,共計100000元。 (3)按工資的40%計提本月的各項其他職工薪酬費用。 (4)計提固定資產折舊,基本生產車間計提折舊20000元,輔助生產車間計提折舊10000元,行政管理部門計提折舊10000,共計40000元。 (5)用銀行存款支付其他費用20000元。其中,基本生產車間10000元,輔助生產車間5000元,行政管理部門5000元。 該企業輔助生產的制造費用通過“制造費用”科目核算。基本生產車間的直接費用和制造費用均按產品生產工時比例分配,生產工時:甲產品2500小時,乙產品1500小時。輔助生產車間提供的勞務采用直接分配法分配,基本生產車間負擔70000元,行政管理部門負擔16000元。 要求:根據上述資料(1)——(5)編制相應的會計分錄
1.本月車間領用材料共計158000元,其中:生產A產品耗用90000元;生產B產品耗用60000元,車間一般耗用材料8000元。之2.本月應付車間職工工資共計66000元,其中:生產A產品的生產工人工資4ò000元,生產B產品的生產工人工資18000元,車間管理人員工資8000元。并技工資總額的14%計提車間生產工人和管理人員的福利費。3.本月應計提車間固定資產折舊30000元。4.支付車間財產保險1000元。5.月末,將本月發生的制造費用分配計入A、B兩種產品成本(制造費用按生產工人工資的比例分配,精確到小數點后兩位)。6.月末,本月投產的A產品2000件,全部完工驗收入庫,B產品尚未完工。計算A產品的總成本和單位成本,并結轉已驗收入庫的A產品成本。寫出會計分錄
某企業本月生產A、B產品共發生下列費用。1、本月車間領用材料共計158000元,其中,生產A產品耗用90000元,生產B產品耗用60000元,車間一般耗用材料8000元;2、本月應付車間職工工資共計66000元,其中:生產A產品的生產工人工資40000元,生產B產品的生產工人工資18000元,車間管理人員工資8000元,并按照工資總額的14%計提車間生產工人和管理人員的福利費。3、本月應計提車間固定資產折舊費30000元。4、支付車間財產保險1000元。5、月未,將本月發生的制造費用分配計入A、B兩種產品中(按生產工資比例進行分配,精確到小數點后兩位)。6、月末,本月投產的A產品2000件,全部完工驗收入庫,B產品尚未完工。并結轉已驗收入庫的A產品的成本。寫出會計分錄
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
那如果車間只是試生產了一批產品出來并銷售,但就幾天時間,生產車間就停滯了,到目前已幾個月還在驗廠等階段,那在生產的那幾天發生的各項車間工資、易耗品等如何入賬,另驗廠階段發生的車間工資等如何入賬
你好您這個都先記錄到。管理費用,或者先進入到在建工程
再咨詢個關于制造費用的問題,從原材料到產成品,從生產成本到庫存商品,那轉入庫存商品時是都到月末轉入嗎?這個庫存商品的金額構成里就包含了月底結轉的制造費用等嗎?
你好,是的,是月末轉入。對的,包括了制造費用的部分。