你好,你們單位是賠錢的嗎?
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業所得稅去申報,一年下來已經有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業所得稅匯算清繳需要把個稅工資調整做進去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
老師您好!我們是建筑施工企業,因為公司沒有專門的經營預算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結算,所以我們財務上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,開多少票,每月都把當期發生的施工成本全部結轉到主營業務成本里邊去?就是說每期期末結轉施工成本后工程成本類賬戶余額為零。謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業,因為公司沒有專門的經營預算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結算,所以我們財務上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,不管開多少票,每月都把當期發生的施工成本全部結轉到主營業務成本里邊去?就是說每期期末結轉施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開票少,會出現暫時性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會表現賬面虧損,這樣做稅務局會不會答應?謝謝!
老師您好,我是代賬公司會計。有幾家企業進項很多。但是當月我把所有進項都做進去。結轉本來。那收入和成本占筆就會不匹配。報表每個月都成本大的話。稅務局也會查的。是信息技術服務。如果只做認證的那一部份。那么往來又對不上了。請問老師有沒有更好的辦法
老師您好,我是代賬公司會計。有幾家企業進項很多。但是當月我把所有進項都做進去。結轉本來。那收入和成本占筆就會不匹配。報表每個月都成本大的話。稅務局也會查的。是信息技術服務。如果只做認證的那一部份。那么往來又對不上了。請問老師有沒有更好的辦法
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
一收入對應的成本,這個能核算嗎?
我們進項多
這些進項全部銷售出去了嗎?如果沒有全部銷售出去做勞務成本 銷售出去多了,對應的收入才能結轉成本
信息技術服務 沒有全部銷售出去。所以進項才多。那么我不結轉成本。要怎么做賬呢
借勞務成本、應交稅費、應交增值稅進項,貸銀行放款。
那我賬全部做進去。成本肯定大于我收入了呀
你好,勞務成本沒有做到,主營業務成本再看一下。
請認真的看一下再回復可以嗎?
我并沒有讓你做到主營業務成本里面的不會收入小于成本。
勞務成本是在哪個科目下面的呢
你好,它是成本類的一級科目。