調整你期初的遞延所得稅資產和期初未分配利潤. 借:遞延所得稅資產 貸:以前年度損益調整
請問老師,現在發現以前年度多計提了所得稅費用,城建稅,現在如何調整
今年認定為高企,以前年度企業所得稅稅率是25%,可以按照現在的15%調整以前的遞延所得稅嗎
如果我想補提去年的資產減值準備80萬,分錄是借:以前年度損益調整 80 貸:資產減值損失 80 那隨之產生的遞延所得稅資產如何記賬?是 借:遞延所得稅資產 20 貸:以前年度損益調整 20這樣對嗎?
如果我想補提去年的資產減值準備80萬,分錄是借:以前年度損益調整 80 貸:壞賬準備 80 那隨之產生的遞延所得稅資產如何記賬?是 借:遞延所得稅資產 20 貸:以前年度損益調整 20這樣寫對嗎? 然后結轉是:借:利潤分配-未分配利潤 60 貸:以前年度損益調整 60 這么寫分錄對嗎?遞延所得稅資產這么記賬對嗎?
老師公司以前年度累計計提了1.3億的壞賬準備,沒有計提遞延所得稅資產,那我今年年底可以一筆確認遞延所得稅資產嗎?就是調到今年
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
與收入相關的500管理費用做營業外支出了,匯算填表在營業外支出減500,然后管理費用那里增加500嗎
我們公司要賣房子這個怎么上稅
老師,一般收了外匯的,但是沒有報關單,是不是只能視為內銷了,報無票收入。
印花稅稅源信息采集里應稅憑證名稱應該填什么