是的,免征印花稅延長期限至2023年12月31日。
需要申報,再選擇優惠政策
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,我一直以為不需要申報呢,去年也有幾筆借款合同沒有申報,怎么辦?
去年的不用管了,今年的按規范操作
謝謝老師。今年3月份提前還了470萬,然后又續貸了420萬,是否我只需要申報420萬就可以了?
只需要申報420萬就可以
老師,因為之前一直沒申報過借款合同,這次第一次,出現這一個,是點擊繼續申報?還是核實修改呀?
我剛才查詢了一下稅種認定印花稅里有借款合同這一項
是有,但有優惠政策啊
那我可以是直接點繼續申報吧。
可以是直接點繼續申報
還有個問題是我看安徽省6大行業說是23年上半年房產稅和城鎮土地使用稅維護稅源信息后,即可享受免稅?我們是商貿公司,有批發也有零售,請問這樣該怎么操作?需要操作這個嗎?
一題一問,請重新在公海中提問
噢噢,謝謝老師。如果這次申報印花稅中的借款合同,計稅依據我可以把去年沒有申報的補申報上去嗎?計稅依據可以直接填上1000萬?或者更正申報去年4季度的印花稅,會不會有罰款(滯納金)之類的
可以把去年沒有申報的補申報上去
計稅依據可以直接填上1000萬