你好,你沒有采集股東信息,你是什么征稅方式的?
老師,你好!這個是個體戶,雙核定的,但是本季度開發(fā)票金額超過核定金額。增值稅已經(jīng)申報了,但是這個個人經(jīng)營所得申報的時候是零,會不會有問題的?這個個人經(jīng)營所得怎么申報?
個體戶在申報經(jīng)營所得時為什么不能填寫數(shù)字?都是灰色,我不能填寫,這是怎么回事?
你好老師,我這一個個體戶,申報一季度的個體經(jīng)營所得,但是填數(shù)的時候都填不了是怎么回事呢
你好老師,這是個體戶的,請問第2季度經(jīng)營所得這個是怎么申報的呢
老師請問,個體工商戶個稅經(jīng)營所得申報,客戶端填不了數(shù)據(jù),知道是怎么回事嗎
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
是幫朋友報的,他之前應(yīng)該是正常申報的吧。我看這里顯示是查賬征收。您在看這張圖片,顯示采集人員成功
哦,沒有采集成功,我看錯了。
現(xiàn)在代扣代繳里面采集人員信息,是否是雇員,選擇雇員?
下面的股東信息也要給他填寫。
怎么沒有減除6萬了,也沒有那個減半了嗎,看不到那個可以選擇的頁面的
你好,減除費用這個你點開他股東信息那一行里面有的。
可單獨在表格里面填寫的。
135后面它不是有一個減免稅額,點開這里面選擇。
635不是135。這個后面有一個減免稅額的。
謝謝老師,申報成功了。感覺郭老師的專業(yè)技術(shù)很強。
不用客氣,工作愉快