您好收入成本這些數(shù)據(jù)你們利潤(rùn)表,這個(gè)上邊有的
老師,你好!這個(gè)是個(gè)體戶,雙核定的,但是本季度開發(fā)票金額超過核定金額。增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的時(shí)候是零,會(huì)不會(huì)有問題的?這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么申報(bào)?
你好 2020年第一季度第二季度和第三季度的個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得現(xiàn)在怎么申報(bào)呢 謝謝
老師,這個(gè)是個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得季度申報(bào)表,這個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅額是怎么算來的?
老師,你好,請(qǐng)問個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得平時(shí)是按季度查賬征收是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)A表,年度匯算清繳怎么是按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)B表申報(bào),這個(gè)是對(duì)的嗎。
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)是累加的嗎?上個(gè)季度的已經(jīng)申報(bào)成功了,這個(gè)季度申報(bào)時(shí)稅款所屬期起還是4月份的,請(qǐng)問這個(gè)時(shí)間可以改成7月嗎?需要報(bào)第三季度的經(jīng)營(yíng)所得
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
現(xiàn)在申報(bào)23年4-6月份的,那收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額分別是填4-6月的,還是1-6月份的累計(jì)數(shù)呀
您好,這個(gè)是屬于1-6月的累計(jì)
好的,那如果申報(bào)第3季度的,那就填1-9月份的累計(jì)數(shù),是嗎
嗯對(duì),您的理解是對(duì)的
謝謝老師,1-3月交過稅,4-6月也要交稅,那填的是1-6月的累計(jì)數(shù),那4-6月要交稅是交1-6月份的,還是只交4-6月的稅
這個(gè)是屬于4-6月的稅的