同學你好 差額轉到營業外
生產設備處置,轉入固定資產清理 借,固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸,固定資產 請問老師固定資產是賬面凈值嗎? 更新改造的后又提折舊了,這里轉入清理時累計折舊是改建以后的折舊嗎?
賬面只有累計折舊,和固定資產原價,沒有殘值,折舊完了,做固定資產清理,直接做,借,累計折舊,貸固定資產??如果做了殘值,就是借,固定資產清理,累計折舊,貸,固定資產?
請問固定資產轉固定資產清理,那么借方固定資產清理是含稅的還是不含稅價?當初購入固定資產時沒有計提折舊,那么還需要借:累計折舊嗎?
老師,固定資產折舊完了,固定資產跟累計折舊的差額是不是要轉入固定資產清理
老師,固定資產折舊完了,固定資產跟累計折舊的差額是不是要轉入固定資產清理那有差額不用管,是吧
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
好的,如果要注銷呢
同學你好 也得轉到營業外