同學你好 這個可以計入實收資本呀
賬上其他應付款~法人的貸方金額過大,可不可以把其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本的
公司把錢轉(zhuǎn)給法人,往來款 借:其他應收款——法人 貸:銀行存款。法人把現(xiàn)金借給公司,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款。這兩個分錄最后是不是可以抵消(主要還是法人想公司賬上取錢)
原本現(xiàn)金支付部分的款項掛在了法人名下,現(xiàn)公司付款可以支付給其他人嗎?調(diào)整一下把法人名下的轉(zhuǎn)到其他人那里? 比如其他應付款 法人 貸方有30萬 現(xiàn)調(diào)整成其他應付款 其他人 30萬 然后借其他應付款 其他人 貸銀行存款
法人借款給公司,入其他應付款的,可以從其他應付款轉(zhuǎn)入實收資本嗎?
請問以前年度借公司法人個人資金用以支付公司的費用,做了借現(xiàn)金,貸其他應付款,累計掛賬其他應付款,現(xiàn)在公司注銷要怎么清理這部分掛賬的余額
你好,老師。購買方用法人轉(zhuǎn)款到我司對公,我司能開公司名稱的發(fā)票給購買方嗎?
老師,我們有一筆純收入,純屬凈利潤,沒有對應的成本,是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)了?
老師,應付帳款余額在借方,怎么把帳調(diào)平了,分錄怎么寫呢。
請問老師,使用權(quán)資產(chǎn)計稅基礎,每年是減少的是嗎
請問老師,購買證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
免抵退稅額負數(shù)是什么意思?平時都是正數(shù)的
老師好,企業(yè)年報的單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險的繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么計算的?
老師,工商年檢里單位參保繳費基數(shù)是填繳費基數(shù)*人數(shù)*12個月嗎
個體工商年報列入異常回復信用后當下就能恢復正常嗎
有發(fā)票憑證必須記應付賬款或其他應付款嗎?可以直接記費用與銀行存款嗎