你好,這個發票認證抵扣了沒有?
你好老師,我想問問,我司小規模納稅人,這個季度的專票和普票在開票系統內加上并未超過30萬增值稅,其中專票的增值稅以及其對應的附加稅我已經繳納了,為啥這個季度還是存在2505的增值稅了 這個是由什么原因引起的?
老師,建筑行業 開票后錢一直沒有收到,我這邊已經繳納增值稅了,成本也已經處理了,現在對方給我開具增值稅專票來給我,還備注了項目 這個票現在給我是不是也沒用
建筑行業 開票后錢一直沒有收到,我這邊已經繳納增值稅了,成本也已經處理了,現在對方給我開具增值稅專票來給我,還備注了項目 這個票現在給我是不是也沒用 之前的那個項目票我都開夠了,還是去年的的項目了 他昨天給我開來的那個項目的成本票 原來我從別的地方開了這個項目的成本票 現在這個他給我的這個成本票不就多了嗎
一般納稅人,收到對方開的增值稅專票,備注欄的項目名稱開錯了,因為是上個季度開的,已經做了上個季度成本,這種情況,現在怎么處理?
增值稅專用發票開錯稅率,本來是1%,開成了3%,并且已經繳納了稅款,現在已經取回沖紅了,這個季度怎么報稅,才能把繳的3%的稅抵減。報表是填開票總金額的,稅率是自動1%的這種,開票總金額是抵減了,但是稅款抵減的不對啊
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
已經認證了,但是還沒有抵扣
開紅字信息表,然后 你抵扣就可以 銷售方開紅字發票
上個季度還沒有申報,我直接開紅字信息表后,把發票退回,重開。這樣這筆金額還能做上個季度的成本嗎?需要什么手續?
你好,你只能暫估,然后這個發票退回去,這個月紅沖暫估再做發票。
如果進項稅沒有認證,就只需要做暫估價,計入成本。發票退回重開就可以了?
對的,是的,是這么做的。l
暫估價是需要對方提供什么資料嗎?
你好,結算單有嗎?或者是完工進度單?
是混凝土材料發票。讓對方提供送貨日期,數量,金額這樣的出庫單,可以嗎?
可以的,可以這么做的。