您好,您直接按照減半計(jì)提就可以了。這樣簡(jiǎn)單一些。
老師,印花稅2020年減半征收,12月產(chǎn)生印花稅300元,實(shí)交150元,我計(jì)提了全額的印花稅,借管理費(fèi)用300 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅300。老師那我減免的150元是做營(yíng)業(yè)外收入還是做到管理費(fèi)用里啊
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒(méi)有核定印花稅稅種,然后也一直沒(méi)有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái),就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師,我想問(wèn)一下,嗯就是因?yàn)橄硎苷邷p免的退稅,比如2021年12月計(jì)提了印花稅,2022年1月份做了繳納,2022年5月份收到了退稅。那我在2022年直接做營(yíng)業(yè)外收入,不用做以前年度損益調(diào)整,對(duì)吧。如果是因?yàn)槎嗬U退稅,是不是得就得做以前年度損益調(diào)整了?
老師:我們4月要交一季度印花稅,房產(chǎn)稅、土地使用稅,享受減半,那你說(shuō)我三月做賬直接按減半計(jì)提還是全額計(jì)提,然后減的那一半做營(yíng)業(yè)外收入。
你好老師,稅務(wù)局那邊2023年3月成文,說(shuō)大宗商品物流企業(yè),22年第一季度的土地使用稅減免,第2季度到第四季度的減半征收,這種他成文比較晚了,并且我們也已經(jīng)辦理退稅了,我想問(wèn)的是退的這個(gè)稅屬于政府補(bǔ)助嗎?還是直接沖減成本費(fèi)用,按照準(zhǔn)則的話
、2×24年6月17日,甲公司銷(xiāo)售A、B、C三種商品 請(qǐng)教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷(xiāo)售合同,售價(jià)總額1000萬(wàn)元。已知,如果單獨(dú)銷(xiāo)售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬(wàn)元、300萬(wàn)元、500萬(wàn)元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷(xiāo)售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬(wàn)元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬(wàn)元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬(wàn)元。
有兩個(gè)員工去年不滿6萬(wàn),但今年會(huì)超過(guò)6萬(wàn),但是前面幾個(gè)月已經(jīng)按6萬(wàn)申報(bào)。這個(gè)應(yīng)該如何處理?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬(wàn)元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬(wàn)元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
您好老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的流程一般是怎么樣的
老師,您好 一般納稅人認(rèn)證了部分發(fā)票,同一個(gè)月,有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有交稅,分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
還款的時(shí)候怎么寫(xiě),還給這個(gè)公司錢(qián)怎么分錄
提供再生鋁的加工費(fèi)開(kāi)票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個(gè)人員,社保費(fèi)用比之前的平均值要高