你好,利潤總額是看今年的,不是看去年的呀。
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現在還沒有進行企業所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業所得稅時再填寫去年的虧損額?
企業所得稅去年12月是-5000,匯算清繳因為3000無發票調增,調整后是-2000,今年第一季度無經營,那企業所得稅報表里的利潤總額是填寫-2000還是-5000
老師您好,我今天做企業所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)中是負數,因為2022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業所得稅,但是2022年最后三個季度處于虧損狀態,導致2022年整年凈利潤為負數,所以,現在匯算清繳會把第一季度交的2000多的企業所得稅退給我們嗎
老師:您好!想請教一下,去年第四季度企業所得稅申報的數據是營業成本363254,利潤總額是379187,后來申報后調金蝶賬,(把營業成本調成363838,利潤總額為383371)今年5月份申報的2022年度企業所得稅匯算清繳是以調整后的數據去申報的,現在第四季度申報的數據和我金碟賬的數據不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業所得稅申報表?
比方,22年企業所得稅年報是正數,23年12月未分配利潤正3000元,23年12月利潤本年負5000元,23年企業所得稅調增7000元,那就是盈利2000元對嗎,然后24年1月注銷的時候,是不是只要利潤是負3000元,那么我未分配利潤就是0了,然后24年企業所得稅就是負3000對吧。(因為我23年增7000元,盈利2000元,是不會延續加到24年企業所得稅里面的,如果盈利是負2000才會負2000+負3000延續下去
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現在稅務要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉出,轉出是按之前抵扣的時間轉出是不是會產生滯納金,按現在的時間轉出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發票,怎么做分錄,有4S店經驗老師回答,謝謝
好的老師,我有點暈了,那就是0是吧
你好,正常是不會為0的,因為你1~3月的工資啊,什么房租啊,這些有數據的。