好,需要的,需要做調整處理,可以在調整表其他項目里填寫。
請問老師,我發現2019年所得稅匯算清繳調增了一筆計提未支付的費用,5萬元。今年支付了,請問今年所得稅匯算清繳清繳怎么處理這筆費用
老師 我在今年的時候調整了一筆分錄 本來是去年的費用 我在今年調到了去年 那么我在今年匯算去年的匯算清繳的時候我要納稅調減這一部分 那么我在明年匯算今年的時候需要做調整嗎
老師好,請問企業所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計提了,2022年實際發放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調增了,在2022年匯算清繳要不要再調減呢。
本年暫估計提了費用,但是所得稅匯算清繳時沒有取得發票也把費用沖銷在次年了,匯算清繳還需要納稅調增嗎?次年沖銷費用以后利潤增加是不是重復上交所得稅?是次年的所得稅匯算清繳再做調減?本年能否不作納稅調增?
老師,請問我去年計提了一筆費用,今年沖回來了,在匯算清繳時我需要把應納所得稅額調增嗎?
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
那我一季度的所得稅也要增加嗎?是否只要有利潤就要繳納企業所得稅?是否無論之前是否繳納過,這個累計的金額一直繳納企業所得稅?
你好按照年度來你好,按照年度來繳過的稅的就不用再繳了。
我現在要操作1季度的申報,我已調整增加利潤,這個金額若是我在匯算清繳里面操作,那1季度這個金額不是又要交稅了嗎?
不會的不會的。一季度是你一季度的所得稅
但是我調整增加利潤的這個金額確實增加了一季度的利潤,我有點不知道怎么操作了,我是是先申報匯算清繳還是申報一季度企業所得稅呢?我擔心利潤重復交稅老板要找我
你好,去年的不應該影響本期損益,應該調整去年的根本跟一季度的沒有任何關系。
好的,我明白了,我調整影響利潤分配不影響本年利潤,感謝老師解答
客氣啦,加油,好評哦