你好,可以的, 沒問題,不需要代扣代繳個人所得稅
我們公司請了一個顧問,每個月的顧問費之前都是以工資的形式發給他,按照正常扣除個稅。如果我們直接按照顧問費支付的話,個稅我們公司不代繳可以嗎?怎么樣操作比較好呢
1、支付國外公司傭金服務費時,對方不能開具發票,那我們公司應取得什么票據呢? 2、取得上述票據之后,能否抵扣進項稅額?能否在企業所得稅前扣除? 3、支付國外傭金服務費,需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業所得稅、附加稅的稅率是不是均以購買方的適用稅率為準呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
你好,個人給公司提供服務,費用10000,在稅務局代開發票,請問在稅局代開時,是否會扣勞務報酬的個人所得稅?如果扣了但是稅點只有2%左右的話,我司是否再需要幫忙代扣代繳呢?因為稅率肯定不止那么多。
審計、律師、外部顧問,他們發生的差旅費,如果直接在公司報銷,能否在稅前扣除,是否需要代扣代繳個稅呢?
我想問一下,如果公司和外部人員簽訂了居間性質的合同的話,合同約定居間人為合同事項發生的費用可以在一定額度內據實報銷,那么這部分憑發票報銷的費用可以在公司企業所得稅前扣除嗎?還有就是是否需要和支付給居間人的固定居間費用合并起來,代扣代繳個人所得稅呢?
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本