你好 報(bào)完稅再清卡處理?
你好,上報(bào)匯總成功,反寫監(jiān)控時(shí)顯示核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未比對(duì)是什么原因
老師,增值稅未申報(bào)或未比對(duì)怎么解決,我先用ukey做的上報(bào)匯總,然后再電子稅務(wù)局里面依次申報(bào)各項(xiàng)稅的,但是現(xiàn)在反寫監(jiān)控不起來(lái)了,一點(diǎn)就跳出來(lái)這個(gè) 增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
你好,老師,我這邊稅控盤已經(jīng)上報(bào)匯總成功了,但是反寫失敗了,它顯示f50006核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì),這個(gè)是什么問(wèn)題呢?麻煩老師幫我解答一下哦,謝謝
ukey開(kāi)票軟件提示:以下 “您尚未匯總上傳,請(qǐng)及時(shí)完成匯總上傳! 尊敬的納稅人,您好! 為避免因未匯總上傳而影響你的正常開(kāi)票業(yè)務(wù),請(qǐng)您及時(shí)匯總上傳,具體操作如下: 【數(shù)據(jù)管理】->【數(shù)據(jù)處理】->【匯總上傳】1點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】按鈕,提示成功; 2進(jìn)行申報(bào)操作(申報(bào)系統(tǒng)操作),并確認(rèn)成功; 3.點(diǎn)擊【反寫監(jiān)控】按鈕,提示成功即可。” 請(qǐng)問(wèn)如按上面操作了,是不是至7.16前不能再開(kāi)票了?
我是做配件銷售的,以今上報(bào)匯總成功了,反寫監(jiān)控做不了,點(diǎn)進(jìn)去提示的是核心征管系統(tǒng),增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利