你好,那你之前多繳納的稅款可以抵扣這個月的藍色發票,抵扣這個月需要繳納的稅款 可以
去年的收入已開票已報稅但是在今年發票發票開錯于是沖銷重開怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營業務收入應交稅費-應交增值稅銷項稅,收入沒有差額,收入金額都是一樣的 只是發票購買方信息填寫錯誤所以在今年重開了,不知道分錄是怎樣寫呢
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發票 包括開了兩張紅字發票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發票借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-銷項稅 沖銷今年多開收入的借應收賬款(紅字)貸主營業務收入(紅字)應交稅費_銷項稅(紅字)沖銷20年的收入是借應收賬款(紅字)貸待以前年度損益調整(紅字)應交稅費-銷項稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當月收入 納稅申報表的收入怎么確定 按那個數填寫納稅申報表的收入
老師您好,我請教個問題 比如上一年確認了一筆20000的收入,交了2600的銷項稅了 今年對這筆收入重開發票,開一張新的10000收入的發票,和沖銷去年20000收入的沖銷發票。 那么今年的銷項稅會受到什么影響呢?當月是可以少交1300的銷項稅么
老師。我問一下。沖紅了一張去年的免稅發票。今年重新開的百分之一。應該怎么申報增值稅呢 現在是銷售收入沖少了 但是稅額又不能少交 季度超過了30
開了票,當月不確認收入,次月收到貨款卻不發貨,怎么做?比如,開了一張價稅合計11300的發票| 當月不確認收入,先做 借:應收賬款 1300 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項)1300 那么跨,月收到了11300,但是客戶仍然不發貨,這個要做什么分錄呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別