你們是內(nèi)銷(xiāo)的話才可以啊,如果是出口給你免稅不可以。
您好,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,從供應(yīng)商采購(gòu)的牛羊肉,供應(yīng)商開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票,我們是不是可以計(jì)算抵扣???是不是應(yīng)該開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票
老師您好,請(qǐng)教一下,就是我公司是一般納稅人,從小規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手里采購(gòu),收到一張稅率為1%的專(zhuān)票,那我這張進(jìn)項(xiàng)只能抵扣1%,還是說(shuō)可以抵扣9%
老師下午好!我們是種植行業(yè),一般納稅人。我們每年會(huì)從農(nóng)民手里購(gòu)買(mǎi)水稻苗和羊糞。老師我們可以去稅務(wù)局申領(lǐng)收購(gòu)發(fā)票,然后自己開(kāi)反向收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,然后計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?水稻苗和羊糞算是農(nóng)產(chǎn)品嗎?
老師,一般納稅人開(kāi)具的羊肉銷(xiāo)售發(fā)票是專(zhuān)票,農(nóng)戶開(kāi)的自產(chǎn)證明我們開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票,我們自己開(kāi)具的這個(gè)收購(gòu)發(fā)票能不能自己計(jì)算進(jìn)行抵扣、具體的計(jì)算方法和參考的文件號(hào)
老師您好,我們公司是做羊絨羊毛進(jìn)出口生意的一般納稅人,羊毛都是從農(nóng)戶手里收購(gòu)的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票可以計(jì)算抵扣嗎
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬(wàn)是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個(gè)客戶的回款率,怎么計(jì)算
老師以前年度的無(wú)票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤(rùn),今年匯算清繳前入賬,對(duì)以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來(lái)的 不懂
由郭老師回答我的問(wèn)題
房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)計(jì)入什么科目
公司工程款100萬(wàn)(含稅金額),然后對(duì)方要開(kāi)9%的發(fā)票給我們公司,我們補(bǔ)6%稅點(diǎn)。那這個(gè)稅點(diǎn)可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬(wàn)/1.09*0.06=5.5萬(wàn),結(jié)算單上面直接加一行補(bǔ)稅點(diǎn)6%,100萬(wàn)+5.5萬(wàn)=105.5萬(wàn),然后開(kāi)票給我們公司,我們按105.5萬(wàn)付款。這樣違規(guī)么? 還是說(shuō)直接100萬(wàn)工程款就叫對(duì)方開(kāi)100萬(wàn)含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨(dú)別的形式補(bǔ)他們5.5萬(wàn)?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會(huì)累積每天的入庫(kù)數(shù)量嗎?如果出庫(kù)會(huì)在總庫(kù)存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨(dú)做重量統(tǒng)計(jì)嗎
我做的是酒店業(yè),請(qǐng)問(wèn)老板花費(fèi)的錢(qián)做什么科目,比如買(mǎi)水果,買(mǎi)毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
我們也沒(méi)給國(guó)外開(kāi)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。
老師,這個(gè)差行了,我沒(méi)看明白 采購(gòu)的時(shí)候,我們需要提供什么資料?因?yàn)闆](méi)有票,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)? 銷(xiāo)售的時(shí)候我們也沒(méi)有開(kāi)票,只有合同和報(bào)關(guān)單,這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?
你好,借庫(kù)存商品,貸銀行存款,這個(gè)是購(gòu)入的,沒(méi)有發(fā)票也可以這么做,你實(shí)際收到了就行。
銷(xiāo)售借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、無(wú)票收入, 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
好的,懂了,謝謝老師
不對(duì)不對(duì),再加一句,那個(gè)因?yàn)橘u(mài)出去的時(shí)候是免稅的,所以我申報(bào)的時(shí)候是在免稅那一欄是嗎?
你是生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的?
還有你以后這個(gè)發(fā)票能到嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
我們是做商貿(mào)的,發(fā)票肯定是到不了的,從農(nóng)戶手里邊買(mǎi)的
你不可以免稅的,你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),因?yàn)槟銈儧](méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
銷(xiāo)售借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 無(wú)票收入
你把這個(gè)銷(xiāo)售修改一下的。
這個(gè)是我翻譯過(guò)來(lái)的銀行收款單 借 銀行存款42.... 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13% 是這樣的不
可以的,可以這么做的。
這個(gè)是22年發(fā)生的業(yè)務(wù),如果我們是小規(guī)模的話,22年增值稅是免稅的,我還要這樣做嗎?
小規(guī)模期間你做了收入嗎?如果沒(méi)有的話,需要。
22年小規(guī)模不是全國(guó)都是免稅的嗎?如果我出口的話,還免不免稅?
可以免的 小規(guī)模的出口可以。