同學(xué)你好 這個按照發(fā)票上的稅額來就可以
老師好,我們是一般納稅人,要求供應(yīng)商開13%稅點的發(fā)票,對方要求我們加12%的稅點,請問這樣劃算嗎
老師,公司談好了26元的不含稅單價購買東西,后期要發(fā)票,對方要求補(bǔ)1個點的增值稅,還有附加稅,所得稅都要給他補(bǔ),老板同意了,我怎樣算才能體現(xiàn)在發(fā)票上,把貨款和補(bǔ)的稅點都算進(jìn)去
老師,你好,請問我們公司要求對方開票,原本價款不含稅,對方要求補(bǔ)1.86的稅點,這個是怎么算的,我們和對方都是小規(guī)模,謝謝回答
老師 現(xiàn)在我們單位購買了一批原材料,個人賬戶轉(zhuǎn)的帳,對方開給我們的是13%的普通發(fā)票是個人,跟對方溝通了,對方說開公司補(bǔ)8個點稅點,專票補(bǔ)10個點,個人不收稅點
老師現(xiàn)在我們單位購買了一批原材料,個人賬戶轉(zhuǎn)的帳,對方開給我們的是13%的普通發(fā)票是個人,跟對方溝通了,對方說開公司補(bǔ)8個點稅點,專票補(bǔ)10個點,個人不收稅點 為什么專票普票稅點會不同
請問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務(wù)局補(bǔ)交?是在哪里補(bǔ)交呢??
退個稅志500多,之前也沒預(yù)交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機(jī)納稅調(diào)整明細(xì)表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運(yùn)營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費(fèi)了,并且代賬公司開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費(fèi)用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
麻煩老師具體說一下嗎?比如我們實際貨款10萬,開的發(fā)票是1%,我們算給對方稅點怎么算呢
同學(xué)你好 那就是十萬乘以1%