同學你好 沒有發票計入營業外了
老師:我6.30號從前單位辭職的,9.12號申請失業補助金,后面不知道怎么查就沒查了。9.4號進入現在的新公司,前兩天過了試用期上報了外賬交這個月的社保。又咨詢查一下申請失業補助金沒通過(一圖),按他的要求申請失業保險金,出現二圖。交社保不是在25號前嗎?我想如果叫外賬的把我的社保名字退出來,可以申請失業保險金嗎?申請保險金到領保險金要多長時間呢?領到了之后如果有單位,可以繼續交社保嗎?前面找了兩個小單位沒廠牌,沒做多久,可以申請嗎?況且現在這個新單位好像開不下去了,5.19號注冊的,到現在還沒正式開業,沒一筆收入。這幾天老板交不起房租停電了,我們報一下到,中午吃了飯又跑了。不知怎么辦?請老師詳細介紹一下,謝謝!
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續費)。現金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師你好,我去年簽了兩年期的勞動合同,當時跟單位約定是每月5000元工資,但是因為個人原因我提前預支一年工資,單位只給了5萬2,打款備注是工程款/材料款(具體記不清,大概這個意思),然后今年一年到期,單位通知我解聘,后面一年不續了,我想去申請勞動仲裁。我想請問這種預支一年工資,但是單位打款是以工程款的名義,對我勞動仲裁會有什么不利嗎?會不會涉及個稅?因為如果不預支的話一個月5000是不用交個稅的,并且我過去一年也沒有做個稅申報,單位也沒要求。
老師你好,我想咨詢一下,單位聘用的建造師,每個月有交社保并申報個稅,因為跟中介簽的合同,中介要求費用打給中介負責人個人,這個需要怎么辦理手續呀,中介公司應該是不出發票的。
老師,情況如下:公司由兩個法人股東組成,現在其中一位法人股東要退出來不想繼續當我們的股東了(該股東占股30%提供辦公場地)9月份的財務報表中利潤是-221340虧損狀態,審計跟紀委檢查組介入調查發現了有一筆114600的預收賬款需要確認收入,11月收到并開戶發票的一筆在3月份已經完成的項目應收款147000,如果加上這兩筆,就不虧損了還盈利了幾萬,請問一下盈利的話是不是要提取盈余公積后再給股東分紅?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
但是我每個月給建造師交社保和申報個稅的 只是費用提前支付了,而且不是負到建造師個人 這個需要辦個什么手續
就是A的工資,發給B了
大概就是這個意思
同學你好 是委托付款的嗎
就是中介幫我找了個建造師,費用不直接給建造師個人,可以用委托付款嗎
同學你好 這個可以的
這樣就不用發票了對吧,直接沖應付職工薪酬
同學你好 不是呀 還是要有發票的 勞務費的發票
但是我每個月已經給建造師申報個稅了呀
同學你好 是工資個稅就可以不用勞務費發票