你好! 請(qǐng)問(wèn)下截圖是附錯(cuò)了嗎?
老師,這道題感覺(jué)好復(fù)雜啊,您能幫我分別把母子公司的分錄,抵消分錄合并分錄,以及遞延所得稅的確認(rèn)一步一步的給我講一下嗎?謝謝老師了
老師您好,有母子公司的內(nèi)部交易不會(huì)做抵消分錄了。麻煩老師給看一下,謝謝! 子公司銷(xiāo)售勞務(wù)給母公司,不含稅金額100,銷(xiāo)項(xiàng)稅9,成本80。母公司購(gòu)入直接耗用并計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本109,母公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人。這個(gè)抵消分錄不會(huì)做了[暈]
老師 你好 麻煩給我說(shuō)下現(xiàn)金流量表這些項(xiàng)目分別代表什么意思呢 因?yàn)槲椰F(xiàn)在要做合并報(bào)表 另外還有三家公司 但是流水很少 我要合并到這個(gè)表 所以我要搞清楚 這些什么意思 麻煩盡量說(shuō)的容易理解點(diǎn)哈 謝謝
老師好,有融過(guò)資的老師嗎?公司銀行貸款,母子公司合并報(bào)表,能不能光把利潤(rùn)好的公司合并,粉飾一下,好用來(lái)貸款呢?具體怎么粉飾呢?直接加可以嗎??jī)?nèi)部不抵消了,這樣的話利潤(rùn)大點(diǎn),這樣能行嗎 謝謝
老師您好,麻煩您看下,這是以母公司進(jìn)行合并報(bào)表,這是一家軟件企業(yè),合并的話,合并抵消分錄是什么?給五星好評(píng) 謝謝老師
如果差額征收對(duì)外開(kāi)的是一般計(jì)稅的稅率可以抵扣,簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率不能抵扣老師,越聽(tīng)越糊涂,比如勞務(wù)公司和甲方簽的是9個(gè)專(zhuān)票,然后勞務(wù)公司選擇差額征收,全額開(kāi)票,按9個(gè)點(diǎn)開(kāi),難道取得的分包發(fā)票還可以抵扣嗎
老師,收到的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,做賬的時(shí)候入得是管理費(fèi)用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經(jīng)費(fèi),這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅么?
老師對(duì)方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發(fā)票上,怎么開(kāi)數(shù)電專(zhuān)票
給公司商的年度返利應(yīng)該怎么在發(fā)票上提現(xiàn)
非金屬礦物制品*金剛石樹(shù)脂磨片在開(kāi)票系統(tǒng)里面分類(lèi)編碼是多少
老師,招標(biāo)的時(shí)候商務(wù)部分要求原廠服務(wù)授權(quán),指定服務(wù)器廠商為曙光,網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)制造商銳捷,這個(gè)屬于限制性條款或者內(nèi)定嗎
老師你好:我們是地產(chǎn)公司,公司有兩年不發(fā)工資,員工工資都以工資抵房款,前任會(huì)計(jì)已離職,都是稅前工資抵房款,且未個(gè)稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在以年收入—減除費(fèi)用—專(zhuān)項(xiàng)扣除—專(zhuān)項(xiàng)附加扣除等扣除項(xiàng),按年收入個(gè)稅稅率計(jì)算個(gè)稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現(xiàn)金流量表還需要填這筆嗎
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)交接,對(duì)方只交接到8年,再前面的沒(méi)有了,后面我會(huì)有責(zé)任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
不好意思,這是圖片
第一張圖片是個(gè)體報(bào)表的分錄?請(qǐng)問(wèn)合并分錄怎么做?
這樣抵消和調(diào)整的截圖 希望對(duì)你有幫助!祝生活愉快!
能幫忙寫(xiě)下分錄嗎?我這個(gè)是實(shí)操,比書(shū)上的簡(jiǎn)單
個(gè)體報(bào)表的分錄我已經(jīng)寫(xiě)好了
今天太晚啦,手機(jī)看圖片不好看,我明天上班電腦上看一下 早點(diǎn)休息哦!
好的,麻煩老師了
不客氣的,明天看了回你!
早上好! 出售部分,根據(jù)內(nèi)部交易金額 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16061946.8-92920.35*15, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 未出售部分 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入92920.35*15, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88495.88*15, 貸庫(kù)存商品(虛增部分)66371.55