你好 借:所得稅費(fèi)用/未分配利潤 帶:銀行存款
補(bǔ)提去年的企業(yè)所得稅怎么做分錄,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,2022年交2021年的企業(yè)所得稅怎么做會計(jì)分錄?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2022年末企業(yè)未計(jì)提所得稅,23年1月繳納企業(yè)所得稅,怎么處理
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2月預(yù)繳去年2022年的企業(yè)所得稅。怎么做分錄
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,今年2月才交去年2022年12月的增值稅。怎么做分錄
賬上印花稅未計(jì)提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調(diào)
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時,工資薪金支出欄填寫的數(shù)據(jù)是否是包含職工的醫(yī)保,社保費(fèi)。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填寫時,是招待費(fèi)的總金額填列,還是需要計(jì)算后的數(shù)據(jù)填列。 3.主表中,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,銷,管,財(cái)費(fèi)用就直接取報表數(shù)據(jù)填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導(dǎo)出所有的提問呢?
公司股東出讓股權(quán)繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發(fā)票,填報時調(diào)整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發(fā)票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發(fā)出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經(jīng)將那批產(chǎn)品確認(rèn)營業(yè)收入,對于被退回的產(chǎn)品現(xiàn)在本月該做什么賬務(wù)處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
老師,不用那啥年度損益調(diào)增啥的科目吧
不用啊,你是小企業(yè)會計(jì)制度,沒有這個科目的?
好噠 謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d