你好;? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 、 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 ;成本記得沖了??
我公司是小規(guī)模納稅人,去年有一筆收入今年發(fā)生銷售退回,確認(rèn)收入的增值稅,當(dāng)季免稅沒有交,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問今年分錄應(yīng)該怎么做
老師,今年收到去年的發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么做分錄
去年確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,今年要退回去,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是小微企業(yè)
老師,您好,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年確認(rèn)了收入,今年這筆收入退回了,今年的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,去年有一筆3萬的收入今天退回了15000,發(fā)票也今年紅沖重開了,分錄怎么做呀,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師請(qǐng)問我24號(hào)才入的職,他們的工資表都還沒算好,現(xiàn)在人事算好了確叫我簽字,其實(shí)漏洞百出,老板又逼著讓我復(fù)核簽字,而且等著發(fā)工資,本來他們20號(hào)發(fā)工資,其實(shí)是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛病!該如何面對(duì)呢?
老師,審計(jì)18章完成審計(jì)工作,為什么有評(píng)價(jià)錯(cuò)報(bào)的內(nèi)容啊?都已經(jīng)完成審計(jì)工作了,才來評(píng)價(jià),不是已經(jīng)晚了嗎?不應(yīng)該在審計(jì)過程中,就應(yīng)該去評(píng)價(jià)錯(cuò)報(bào)嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計(jì)提了48萬業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,在本年度怎么沖銷,會(huì)計(jì)分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計(jì)提所得稅了,本年度怎么補(bǔ)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報(bào)是不是也要更改一下
匯算清繳時(shí)缺成本票,成本票是費(fèi)用票還是進(jìn)項(xiàng)票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊(cè)資本,這個(gè)辦理流程,需要提供最新股東實(shí)繳資金流水嗎?
老師,從國(guó)外進(jìn)口來的生鮮驢肉馬肉在國(guó)內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
我直接沖今年的收入可以嗎
你好; 不可以哈; 跨年了哦?
但是,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則我看說可以直接記入當(dāng)期
你好;? 你是沖當(dāng)期的稅額; 但是你科目要走利潤(rùn)分配去 做??
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用未來使用法,紅沖發(fā)票也可以沖當(dāng)期吧
你好;? ? 紅沖發(fā)票 科目走利潤(rùn)分配去做?
這樣的話,如果我企業(yè)所得稅已經(jīng)匯算了,我還去更正報(bào)表嗎
如果我不更正報(bào)表就會(huì)躲聊誰
要多交稅
你好1;你在23去紅沖; 可以去修改的年報(bào)的?