你好,該企業2月應繳納增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額
某生產性企業為增值稅一般納稅人,20ⅹ9年1月發生如下業務:(1)銷售A產品,銷售收入80萬元,(不含稅)。(2)銷售B產品,銷售收入10萬元,(不含稅),另收取包裝費收入0.113萬元。(3)銷售給小規模納稅人A產品,價稅混合收取6.78萬元。(4)外購甲材料10萬元,增值稅專用發票注明稅款1.3萬元。(5)從農業生產者手中購進棉花價款8萬元并取得收購憑證。(6)從小規模納稅人企業購進修理用配件0.464萬元, 取得該公司所開具的普通發票。(7)購機器設備一臺,價款20萬元,增值稅專用發票注明價款2.6萬元。要求:根據以上資料,計算該企業1月份應納的增值稅稅額。 老師,這個題怎么做的呀
某企業為增值稅一般納稅人,2020年8月購銷業務如下: (1)購進生產原料一批,取得增值稅專用發票上注明價款為20萬元,稅款為2.6萬元 (2)購進鋼材2噸,取得增值稅專用發票上注明價款為5萬元,稅款為0.65萬元 (3)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,取得的農產品銷售發票上注明價款為2萬元,運費0.1萬 元,取得增值稅專用發票 (4)銷售產品一批,向買方開具的專用發票注明銷售額40萬元 起初留抵進項稅額0.5萬元,已知增值稅稅率為13%,運費稅率9%,農產品扣除率9% 要求:計算該企業當月應繳納的增值稅? ?
某制造企業為增值稅一般納稅人,2019年10月發生經濟業務如下: (1)購進一批A原材料,增值稅專用發票注明的價款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費0.3萬元,裝卸費0.1萬元 (2)購入B材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為15萬元,增值稅1.95萬元 (3)銷售甲產品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金2萬元,儲備費3萬元 (4)銷售乙產品一批,取得不含稅銷售額18萬元 請根據資料: 1.該制造企業當月進項稅額。 2.該制造企業當月銷項稅額。 3.計算該制造企業當月應納的增值稅稅額。
5.某生產企業為增值稅一般納稅人,2021年2月外購項目如下:(1)外購甲材料取得增值稅專用發票注明金額10萬元、稅額1.3萬元;(2)從農業生產者手中購進棉花,支付價款5萬元;(3)從小規模納稅人企業購進修理用配件,取得增值稅普通發票注明金額5萬元、稅額0.15萬元;(4)外購機器設備一臺,取得增值稅專用發票注明金額20萬元、稅額2.6萬元。該企業當月銷售情況如下:(1)銷售A產品,取得不含稅的銷售額60萬元;(2)銷售B產品,取得不含稅價款5萬元,另外收取包裝費0113萬元;(3)銷售給小規模納稅人A產品,取得含稅銷售額5.65萬元。已知:農產品扣除率為9%,增值稅稅率為13%。要求:根據上述資料,計算該企業2月應繳納增值稅稅額。
5.某生產企業為增值稅一般納稅人,2021年2月外購項目如下:(1)外購甲材料取得增值稅專用發票注明金額10萬元、稅額1.3萬元;(2)從農業生產者手中購進棉花,支付價款5萬元;(3)從小規模納稅人企業購進修理用配件,取得增值稅普通發票注明金額5萬元、稅額0.15萬元;(4)外購機器設備一臺,取得增值稅專用發票注明金額20萬元、稅額2.6萬元。該企業當月銷售情況如下:(1)銷售A產品,取得不含稅的銷售額60萬元;(2)銷售B產品,取得不含稅價款5萬元,另外收取包裝費0113萬元;(3)銷售給小規模納稅人A產品,取得含稅銷售額5.65萬元。已知:農產品扣除率為9%,增值稅稅率為13%。要求:根據上述資料,計算該企業2月應繳納增值稅稅額。
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
你好,該企業2月應繳納增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額