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Q

請問購買設備因貨款沒付清對方只開了一半過來,如何入固定資產呢?

2023-04-01 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-01 14:17

你好 借:固定資產? ?這里是全部的價款 貸:銀行存款 應付賬款? 這里是剩下一半的金額

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快賬用戶5920 追問 2023-04-01 14:27

發票金額只有一半,稅金怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2023-04-01 14:28

稅金只確認一半的增值稅的

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快賬用戶5920 追問 2023-04-01 14:43

老師的意思是這樣的嘛:借:固定資產 (這里是全部的價款)70萬 應交稅費4.55萬 貸:銀行存款35萬 應付賬款 這里是剩下一半的金額(是44.1萬還是39.55萬呢)余下的發票開過來又要如何操作呢,還是轉不過彎來,麻煩老師再說清楚點,最好把分錄也列明了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-01 14:45

你這邊剩下的金額是39.55萬的

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快賬用戶5920 追問 2023-04-01 14:54

那收到余下的發票又要怎么入賬呢,只有4.55萬的進項稅在借方了,余下的39.55萬應付賬款用銀行存款支付了35萬余下4.55萬還在貸方,要想把它做平只有轉到借方,可是行不通呀

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齊紅老師 解答 2023-04-01 14:55

后面的發票 借:應付賬款 增值稅 帶:銀行存款

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快賬用戶5920 追問 2023-04-01 15:05

貨款是每個月付一部分(例如10萬),分幾個月才能支付完成,賣方收到余下全部貨款后,對方才能把票開清,問題就在這里轉不過彎了,每付一次:借:應付賬款 10萬貸銀行存款10萬

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齊紅老師 解答 2023-04-01 15:06

那你這個先放到應付賬款里面,這個應付賬款本質上就是一個過度科目的 后面拿到發票,再確認增值稅和其他的

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快賬用戶5920 追問 2023-04-01 15:12

就是后面拿到發票,借方記增值稅進項,貸方不知用哪個科目過渡了呢,如果用在建工程就不會有這樣的問題,但是設備買回來就可以使用又不屬于在建

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齊紅老師 解答 2023-04-01 15:19

貸方你用銀行存款的

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你好 借:固定資產? ?這里是全部的價款 貸:銀行存款 應付賬款? 這里是剩下一半的金額
2023-04-01
入賬時,固定資產原值按合同約定的 20 萬入賬,進項稅額按已取得專票上注明的稅額入賬,未支付的款項和未取得的發票部分先暫估入賬。
2024-12-06
你好,同學 你直接卡片清理重新錄入 分錄紅字做負數沖減處理
2021-07-10
這種情況下,建議先將已開票并收到的 0.8 臺設備的價值計入在建工程。 會計分錄為: 借:在建工程 (已開票的 0.8 臺設備的價值) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) (發票上注明的稅額) 貸:銀行存款 (已支付的款項) 應付賬款 (未支付的款項) 待剩余設備收到并開具發票后,再將全部設備的價值從在建工程轉入固定資產
2024-07-05
你好 你們的購買價格做固定資產就可以 包含后期需要支付的
2020-10-26
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